借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:利潤分配-未分配
退回的附加稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
有退回附加稅怎么做分錄?
老師?請問退回的附加稅的會(huì)計(jì)分錄要怎么呀?謝謝
老師,麻煩問下,退回的附加稅怎么記分錄呀?是退回的1季度的
老師,a105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中二扣除類調(diào)整項(xiàng)目,傭金和手續(xù)費(fèi)支出,是否有包括一般企業(yè)支付給銀行的手續(xù)費(fèi)?
剛開好的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)有誤,要重開,怎么做
去年采購一批產(chǎn)品,支付15萬,借:預(yù)付賬款15萬,貸:銀行存款15萬,收到貨后,借庫存產(chǎn)品15萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估15萬,確定無法取得發(fā)票,納稅調(diào)增會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師請問一下公司賬上有前幾年的分配利潤,100萬,近三年虧損,每年虧8萬那如果今年假設(shè)盈利,30萬,那今年交企業(yè)所得稅是安今年的30萬交還是補(bǔ)掉前三年的24萬后剩的6萬交企也所得稅呢?謝謝
稅務(wù)局讓補(bǔ)所屬期24年12月未開票收入的增值稅7000元,房產(chǎn)稅20000,怎么做賬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師好,我需要調(diào)整24年9月的主營業(yè)務(wù)成本,反結(jié)賬到12月更換成管理費(fèi)用。請問怎么做分錄,如果只是借管理費(fèi)用,貸主營業(yè)務(wù)成本,賬不平,請問應(yīng)該怎么平賬
老師,像培訓(xùn)班老師是工資可以直接做營業(yè)成本嗎?還是管理費(fèi)用。主要費(fèi)用就是老師工資社保
你好,老師請問行政單位全名健身服務(wù)中心購買一批乒乓球拍和羽毛球拍咋記賬
假如一個(gè)公司成立是2023年六月份,那他是到2024年六月份算一年所要交的的稅金嗎?
怎樣核算單一材料占成品價(jià)值的比重?比如一輛車總材料占成本94%,其中一種材料的材料成本占總材料成本30%,要計(jì)算這種單一材料占成品價(jià)值比重是多少?
本年的也是這樣做嗎?
本年的,最后一個(gè)科目用本年利潤
問題是,我之前計(jì)提了的稅金及附加要沖回嗎?
這個(gè)就是沖回的分錄
當(dāng)年的也走未分配利潤嗎?
不就可以把計(jì)提的做負(fù)數(shù)嗎?
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:本年利潤
好的,明白
好的,好的,明白了就好