可直接修改去年的利潤表
還有以下幾個(gè)問題: 1、包料代工的原材料出庫,計(jì)主營業(yè)務(wù)成本嗎? 2、代加工費(fèi)時(shí)計(jì)入成本還是費(fèi)用? 3、現(xiàn)在賬套是這樣做的,是否可以在22年的時(shí)候修改,22期初有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù),我應(yīng)該如何修改?
只有主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、期間費(fèi)用、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付當(dāng)年發(fā)生額,今年結(jié)賬建賬,期初數(shù)怎么填
去年的多計(jì)入的主營業(yè)務(wù)成本怎么調(diào)整
老師,2022年應(yīng)該計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的,我計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,2023年應(yīng)該怎么調(diào)賬啊
咨詢公司,一直以來部分人工做為主營業(yè)務(wù)成本,但是去年沒有收入,在報(bào)年報(bào)的時(shí)候,糾結(jié)只有主營業(yè)務(wù)成本而沒有主營業(yè)務(wù)收入,會(huì)很奇怪,是否把去年主營業(yè)務(wù)成本改為管理費(fèi)用。
老師 跨省項(xiàng)目施工,外經(jīng)證,必須是電子稅務(wù)局里面下載的嗎?自己制作一個(gè)表格 ,可以嗎?
老師們好,想問下,2025年2月在賬務(wù)交接時(shí),發(fā)現(xiàn)上年度多計(jì)提了印花稅,如何補(bǔ)救,另外做2024年匯算清繳時(shí)需要進(jìn)行納稅調(diào)增嗎
老師,應(yīng)收款因?yàn)樨浧疯Υ蒙偈詹糠挚?,賬務(wù)怎么處理比較好?
老師好,我們公司是一般納稅人,今天收到一張小規(guī)模納稅人開的樹苗種子3%的專票,發(fā)票金額是2588元,稅額是77.64元,發(fā)票合計(jì)金額2665.64元,請(qǐng)問我公司進(jìn)行稅應(yīng)該如何計(jì)算?
老師好,農(nóng)民合作社從外購入農(nóng)產(chǎn)品銷售給一個(gè)公司,需要交增值稅嗎?
你好老師,想問下我們是勞務(wù)派遣公司,我們一直開的發(fā)票內(nèi)容是‘人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣服務(wù)’,這個(gè)內(nèi)容可以改成‘人力資源服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)’嗎?差額征稅
2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳后,現(xiàn)在稅費(fèi)返還,到公司的賬戶,入了營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?老師
企業(yè)捐贈(zèng)20000元,當(dāng)年應(yīng)納稅所得額100000元,調(diào)整以后的應(yīng)納稅所得額是不是(100000-100000*0.12)?100000*0.12=12000,對(duì)于的8000是不是要做納稅調(diào)增,實(shí)際應(yīng)納稅額等于88000*0.25+8000*0.25?
其他業(yè)務(wù)收入是要繳納增值稅,營業(yè)外收入是不需要繳納增值稅,對(duì)嗎?老師
發(fā)票原件丟了怎么辦?
因?yàn)槭悄瓿酰晕蚁朐谀昴┭a(bǔ)一個(gè)分錄可以么,然后稅務(wù)局我也就只用改一個(gè)年末的季度申報(bào)表
在去年年末補(bǔ)一個(gè)分錄可以的