你好,這個(gè)你是少了收入補(bǔ)增值稅,還是因?yàn)槭裁囱a(bǔ)
老師,2022年補(bǔ)繳2018年-2021年的增值稅、附加稅,并產(chǎn)生滯納金,未計(jì)提,請(qǐng)問怎么做分錄?
老師好,想請(qǐng)問一下以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)覺的增值稅、附加稅及滯納金怎么做分錄
老師你好!請(qǐng)問一下被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳2022年增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,還有滯納金,賬務(wù)處理怎么做分錄?
2023年8月補(bǔ)繳2021,6月增值稅及附稅,(出口企業(yè)不能退稅,視同內(nèi)銷的)請(qǐng)問這筆增值稅分錄怎么處理,補(bǔ)繳的滯納金算在罰沒支出嗎?增值稅附稅算在哪年的稅金及附加,需要調(diào)一起年度損益調(diào)整嗎?
請(qǐng)問老師,以前年度的進(jìn)項(xiàng)在本月轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)交增值稅及附加,及滯納金,請(qǐng)問怎么做分錄
24年提取了股東應(yīng)付利潤,到今天也沒申報(bào)個(gè)稅,也沒給他付款,這個(gè)操作有漏洞嗎
老師,我們是建筑公司,購買某些用于施工的建筑材料或者支付勞務(wù)費(fèi)給工人,對(duì)方是個(gè)體工商戶,我們能從對(duì)公賬戶支付給個(gè)護(hù)工商戶的負(fù)責(zé)人私卡么?
老師,以前年度的銀行貸款利息沒有取得 發(fā)票也沒有入賬,只有銀行回單,請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么 入賬?小微企業(yè)
老師,股東交的實(shí)收資本是要交多少?然后多出來的記入到資本公積。這個(gè)怎么計(jì)算劃分
老師,以前年度的銀行貸款利息沒有取得 發(fā)票也沒有入賬,只有銀行回單,請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么 入賬?小微企業(yè)
老師好:咨詢下 報(bào)銷的油費(fèi) 一般放在哪個(gè)會(huì)計(jì)科目中?
老師,您好!請(qǐng)教您 當(dāng)在建工程達(dá)到可預(yù)定使用狀態(tài)時(shí),企業(yè)需按其實(shí)際成本,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn) 科目中,分錄為: 借: 固定資產(chǎn) 貸: 在建工程-在安裝設(shè)備 請(qǐng)問老師,在建工程-在安裝設(shè)備總成本為 412961.88元,是用于車間所有的設(shè)備安裝的費(fèi)用,請(qǐng)問用什么方法分配到那么多的機(jī)器設(shè)備中去呢? 請(qǐng)老師指導(dǎo)一下!謝謝
匯算清繳有填報(bào)捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整明細(xì)表,采集公益性捐贈(zèng)票據(jù)信息沒有內(nèi)容,是要自己手動(dòng)填嗎
高企 24年4月公司成立 24年委托研發(fā) 是不是24年匯算清繳中不需要計(jì)提人員工資 直接委托研發(fā)就行了
老師請(qǐng)問我們年底按凈利潤計(jì)提了盈余公積,但是現(xiàn)在做所得稅匯算清繳,需要補(bǔ)交所得稅,這樣之前的所得稅就不對(duì)了,導(dǎo)致凈利潤也不對(duì)了,那計(jì)提的盈余公積有沒有影響呢?
一個(gè)說我們稅點(diǎn)開錯(cuò)了 發(fā)票從3個(gè)點(diǎn)換成6個(gè)點(diǎn)了 另一個(gè)是處理固定資產(chǎn)(汽車)時(shí)顯示我們銷售過低
你好,1這個(gè)你從新開了發(fā)票是嗎 另外那個(gè)是借應(yīng)收賬款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
第一條 這個(gè)月重新開了發(fā)票 專管員讓做到當(dāng)期去(2022年12月) 車子沒開發(fā)票直接按專管員說的二手車價(jià)補(bǔ)了增值稅等(申報(bào)表改了)
你好,這個(gè)1,借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。金額寫負(fù)數(shù) 然后再重新開一個(gè)寫正數(shù)。
2,借應(yīng)收賬款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
第一條 發(fā)票是重新開了 含稅收入沒變
第二條的 滯納金和附稅記入哪呢
你好,嗯,分錄就是按上面的 滯納金計(jì)入營業(yè)外支出。 附加稅計(jì)入以前年度損益調(diào)整或者利潤分配-未分配利潤。