上午好親,什么意思,不是實際發(fā)生的嗎,按實際發(fā)生已經(jīng)計提計入成本,為什么不按這個發(fā)放呢
老師,這個是我去年5月做的憑證,當(dāng)時做錯了,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,正確的做法應(yīng)該是我鉛筆寫的數(shù)字,那今天我需要怎么調(diào)整,原材料都已經(jīng)做成成品賣了,也結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了
老師,您好,我今天才發(fā)現(xiàn)我今年匯算清繳的時候上報的那個信息報表采集里的數(shù)字跟我填報的報表里的數(shù)字都不一樣,我記得我當(dāng)時把報表更改了,但是不知道為啥成這樣了,這種的我在不管行不行
社區(qū)打電話說五經(jīng)普數(shù)據(jù)協(xié)助填報,我這邊因為2022年賬務(wù)上多計提了工資,在匯算清繳的時候已經(jīng)納稅調(diào)增了,但是在2023年的賬務(wù)上直接沖減了成本,影響了損益,導(dǎo)致2023年的成本變少了,現(xiàn)在要提供報表我應(yīng)該調(diào)整嗎?
老師,我想問下,我這邊申報了某個員工23年11月以及12月的個稅,后面稅務(wù)局說這個人不給申報,不能做成本,需要在自然人扣繳端把這人的申報記錄刪掉,然后把成本調(diào)增了。然后我企稅的報表是要怎么改?是在23年匯算清繳報表還是在24年調(diào)整?
老師您好,我是一般納稅人門窗廠,現(xiàn)在我本年收入是11893401.00,成本是11586344.85元,然后利潤總額是816463.82,已經(jīng)計提了所得稅41981.17元,下來凈利潤是774482.65元,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說我的利潤率太高,讓我調(diào)整成4的利潤率,老師這種我現(xiàn)在有應(yīng)該怎么算合適,讓我暫估成本后算,
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認(rèn)證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
她的意思是這個數(shù)字是個整數(shù),稅務(wù)上查了一看就是假的,然后變一下,但是我已經(jīng)去年入賬了,在不知道咋辦
嗯您計提不是按個稅申報全額計提的嗎,實發(fā)工資數(shù)與計提數(shù)一般情況下,本來也是不一致的
現(xiàn)在調(diào)整要么通過以前年度損益調(diào)整,要么就去直接去調(diào)整賬24的賬
收到,非常感謝老師指導(dǎo),我明白了我跟領(lǐng)導(dǎo)說下
不客氣呢親,祝您工作愉快!