借原材料 貸應(yīng)付帳款 借生產(chǎn)成本 貸原材料 借庫存商品貸生產(chǎn)成本 借利潤分配 貸庫存商品
老師,這個是我去年5月做的憑證,當(dāng)時做錯了,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,正確的做法應(yīng)該是我鉛筆寫的數(shù)字,那今天我需要怎么調(diào)整,原材料都已經(jīng)做成成品賣了,也結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了
我標(biāo)的這兩個軟件,原來買進(jìn)來的時候是做庫存商品的,然后6月份的時候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,這個軟件呢,是領(lǐng)了一個(原材料),庫存商品上還留一個?,F(xiàn)在我做這個表格,我這個表格都是有勾稽關(guān)系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我現(xiàn)在6月份的期初庫存是跟5月份期末一樣? 還是說我直接把我這個領(lǐng)用掉的做原材料那個去掉,就是直接留一個做庫存商品的?
我標(biāo)的這兩個軟件,原來買進(jìn)來的時候是做庫存商品的,然后6月份的時候研發(fā)部又說領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時分了做了一筆:借原材料,借:-庫存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,我直接在表格上已經(jīng)體現(xiàn)了研發(fā)領(lǐng)用了,就是現(xiàn)在我的庫存表格跟賬上是一致的,原材料領(lǐng)用的,我也寫了一個領(lǐng)料單了, 那我現(xiàn)在還要不要再做原材料領(lǐng)用表格?就是原材料1-1=0。
老師,我單位上個月購買的原材料運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證勾選了,但是這個月對方紅沖了,原材料的運(yùn)費(fèi)已經(jīng)隨著原材料單價一起進(jìn)生產(chǎn)成本了,并且產(chǎn)品已經(jīng)銷售了,成本多結(jié)轉(zhuǎn)了8萬,圖片是原分錄,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄
老師,你好,我們今年一月份購買土地,當(dāng)時轉(zhuǎn)款后沒有給我發(fā)票。現(xiàn)在才給我。我當(dāng)時以為是國家收費(fèi)應(yīng)該就是收款收據(jù),哪知道今天給我發(fā)票我才看見是專票。可我當(dāng)時把轉(zhuǎn)款的金額全部做成了無形資產(chǎn)成本?,F(xiàn)在怎么調(diào)整?可以沖紅之前的憑證再重新做嗎?而且我攤銷都做了兩個月了。
火車票和機(jī)票的退票費(fèi)用能否計(jì)入差旅費(fèi)?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策,研發(fā)直接投入占比費(fèi)用多少屬于合理范圍?
老師早上好 我們?nèi)ツ甑莫劷鹞从?jì)提 在今年發(fā)放的時候做的今年的費(fèi)用 這樣要調(diào)整之前的賬嗎 需要調(diào)減今年的費(fèi)用嗎
一般納稅人,即使開了普票,銷項(xiàng)也是按照票面注明的稅額統(tǒng)計(jì)?
老師,我們和一家生物資源儲存商家建立合作關(guān)系。主要業(yè)務(wù)是:我們給他們找客戶,我們掙信息費(fèi)。(我們給他們打合作款100萬。比如我們介紹一個客戶,和客戶談的價錢是10萬,他們從合作款里面扣除5萬,等于我們掙5萬)。我想問一下,客戶現(xiàn)在要把十萬元打給我們公司,他們從我們合作款里面扣除5萬元。我們應(yīng)該和客戶商定代收協(xié)議嗎??
請問單位變更了稅務(wù),三方協(xié)議也要去更新才能使用?
老師,單位購入貨物時應(yīng)付帳款是50000元,實(shí)際支付時支付了48000元,剩余的2000元供應(yīng)商說是給的提成,這個2000該怎么記帳呢。
老師,發(fā)票提額臨時的和定期的分別要多久,不要說打12366,不方便
老師好!殘疾人申報(bào)表里上年工資總額沒有數(shù)據(jù),這個要怎么填寫?
您好~想咨詢下:采購業(yè)務(wù),如果約定收入為6萬,成本價是6*0.8,這個一般是什么邏輯?0.8是雙方提前計(jì)算好的嗎,還是引用什么數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。
老師,能講明白點(diǎn)嗎,有點(diǎn)暈
你對紅沖了 需要補(bǔ)入原材料 第二個是領(lǐng)用 第三個成品入庫 第四個結(jié)轉(zhuǎn)成本