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本公司(A)股權(quán)轉(zhuǎn)讓: 自然人股東(B)轉(zhuǎn)讓所有股權(quán)給一個(gè)公司(C),其中(B)的15萬元實(shí)繳已經(jīng)到位。股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中說(B)的10%的股權(quán)以50萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給新入股公司(C),實(shí)際上操作:A轉(zhuǎn)B10萬,C轉(zhuǎn)A15萬,這樣操作有沒有問題?該如何交稅?怎么寫分錄?
股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí),未實(shí)繳注冊資本,所有者權(quán)益為負(fù)數(shù),凈資產(chǎn)及股權(quán)原值份額怎么計(jì)算
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,實(shí)收資本210萬,所有者權(quán)益145萬,股權(quán)原值怎么計(jì)算
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅怎么計(jì)算,實(shí)收資本60萬,所有者權(quán)益510000元
老師,所有者權(quán)益200萬。實(shí)收資本450萬,為什么股權(quán)轉(zhuǎn)讓要交個(gè)稅呢?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
您好,轉(zhuǎn)讓價(jià)格可按凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益 1000 萬 * 股權(quán)比例)、協(xié)商定價(jià)、參考市場法或公司盈利預(yù)期確定。 2.新股東印花稅=轉(zhuǎn)讓價(jià)*0.05%*50% (小微企業(yè)減半優(yōu)惠) 老股東印花稅=轉(zhuǎn)讓價(jià)*0.05%*50% (小微企業(yè)減半優(yōu)惠) (個(gè)人)老股東個(gè)稅=(轉(zhuǎn)讓價(jià)-原投入本錢-轉(zhuǎn)讓價(jià)*0.05%*50%)*20% (公司)老股東的投資收益并入利潤總額交所得稅