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劉艷紅老師,非劉艷紅老師勿擾。那比如生產(chǎn)部5月肯定繼續(xù)生產(chǎn)他之前未完工的工單。那我就只核算5月下的工單成本了。是吧。

2025-05-23 10:14
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齊紅老師

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2025-05-23 10:21

同學你好 對的 是這樣 ?之前的半成品這次一塊加工了那就一塊核算

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快賬用戶2225 追問 2025-05-23 10:35

老師是這樣的。假如期初設置為0,和期初設置有結(jié)余,兩種可以同時試做一下嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-23 10:37

期初如果是零那就按本期的來除以產(chǎn)成品的數(shù)量 這樣

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快賬用戶2225 追問 2025-05-24 10:06

1、按上面反推方式。把4月底盤點出來的數(shù)量實物單獨用表格登記。4月就當沒有數(shù)據(jù)。期初原材料庫存為0,在制半成品和未入庫成品為0,庫存成品不為0(但只有數(shù)量沒有單價)。 2、那4月盤點的實物這些,生產(chǎn)肯定是領用的嘛或入庫的嘛?我是怎么做呢,這點我還沒搞明白老師,還沒繞過來

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齊紅老師 解答 2025-05-24 10:06

1.是的 2.這個是盤盈的嗎

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同學你好 對的 是這樣 ?之前的半成品這次一塊加工了那就一塊核算
2025-05-23
您好 是的 只有開始營業(yè)確認收入后 才有收入對應的成本 現(xiàn)在都是資產(chǎn)跟費用
2020-12-10
1,按實際用的暫估處理,金額你暫估。 借,研發(fā)支出 貸,原材料 2,按實際發(fā)放的 借,研發(fā)支出 貸,應付職工薪酬 3,正確的, 4,作為銷售費用處理掉
2021-04-05
制造費用=25*40%2B60000%2B45000=106000 按照工時比例分配? 分配率=106000/(3000%2B2000)=21.2
2021-04-22
您好,這個是分析嗎還是
2023-06-14
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