同學你好!其他業(yè)務 并不適用差額的哦
老師您好!差額征稅的勞務派遣服務開票:是開2張票,勞務派遣公司的管理費部分開稅率5%的發(fā)票、稅額顯示為不含稅金額*5%(可以選擇開專票也可以選擇開普票);工資社保部分不需要納稅,開具稅率5%的發(fā)票、稅額顯示為不含稅金額*5%(只能開普票)。這種開票方式可以嗎?
請問老師,人力資源公司為一般納稅人,選擇的差額征稅,除了勞務派遣服務可以差額征稅外,勞務費,勞務費,培訓費,人才交流,招聘會可以開差額發(fā)票嗎?還是后面這些只能開6%的全額發(fā)票?
我公司是一般納稅人,收到勞務公司開具的人力資源派遣服務費用差額征稅專用發(fā)票,請問,這個進項稅額可以抵扣嗎?賬務處理可以進成本嗎?
老師,勞務派遣一般納稅人選擇差額征稅,承攬了一項教師資格評審業(yè)務,開發(fā)票時寫服務費按5%稅率開票還是按6%開票?
小規(guī)模納稅人開人力資源勞務外包服務發(fā)票可以選擇差額征稅開差額發(fā)票嗎?稅率是多少?需區(qū)分的是是勞務外包,不是勞務派遣哦
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
老師,理財產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進個體戶,可以開票嗎?
那人力資源外包呢?適合差額征稅嗎
這個也是不適用的
那我們這些業(yè)務是不只能全額6%開票,我們開的是普票,能抵扣的進項有哪些票呢?
你們自己勞務派遣 用差額啊 進項稅 比如購買的辦公用品等的
我的意思就是除了勞務派遣差額征稅以外我給你發(fā)的這些,比如考務費,你不是說不能差額開票嗎?就只能找購買的辦公用品這些的票抵扣進項是不
是的啊 這些不能的 只能找其他的抵扣的
那請問比如找的買辦公用品的發(fā)票是不只能開成專票才能抵扣
是的啊 需要專票的
那我就明白了,謝謝老師了
不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝