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老師請(qǐng)問(wèn)一下:是一般納稅人,原會(huì)計(jì)賬把房產(chǎn)稅定科目是其他應(yīng)交款?對(duì)嗎如果不對(duì)用改嗎?進(jìn)項(xiàng)稅,科目只是應(yīng)交稅金?應(yīng)該咋樣改寫呢謝謝

2025-05-22 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-22 15:35

直接填在對(duì)應(yīng)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅

頭像
快賬用戶5758 追問(wèn) 2025-05-22 15:37

直接改嗎嗎進(jìn)項(xiàng)稅呢

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-22 15:38

進(jìn)項(xiàng)稅就對(duì)應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)

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你好,1、憑證確實(shí)有錯(cuò)誤,多結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅341.11 2、調(diào)整憑證不對(duì),正確分錄為 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -341.11? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -341.11 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -341.11 ? ?貸:銀行存款 -341.11 3、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-02-28
同學(xué)你好 是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023-01-03
你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-11-13
你好,不管進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),你都可以把你的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,分錄可以參考這個(gè) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-09-17
你好,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 二級(jí)科目殘疾人保證金
2022-11-04
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