你好,借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交費(fèi)應(yīng)交增值稅項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,貸銀行
當(dāng)年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅,分錄怎么做?補(bǔ)交所得稅,分錄怎么做?
老師:2022年12月,稅務(wù)要求要補(bǔ)繳增值稅,作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
2022進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,需要補(bǔ)繳增值稅的分錄怎么做?怎么平賬?本年需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的但不補(bǔ)繳稅費(fèi)又該怎么做分錄平賬?
老師,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)后,補(bǔ)繳的稅怎么做分錄
老師,之前有一筆已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我做分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么樣才能平賬呢?
303320.88含稅1%專票,那幫我算下本次本筆發(fā)票,公司總共需要交多少稅。(城建,附加稅按0.05%符合減半就減半哈,利潤(rùn)按0.0234,印花稅,增值稅,,沒(méi)有其他稅了對(duì)嗎?除個(gè)稅)
公司名下沒(méi)有車,員工辦完公事后要如何報(bào)銷加油費(fèi)?怎么解決!
請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)公司可以把勞務(wù)分包給個(gè)體工商戶嗎?怎么簽合同,現(xiàn)在補(bǔ)辦個(gè)體工商戶,補(bǔ)簽合同
老師其他應(yīng)收款貸方余額是什么意思?
老師,改年報(bào),這個(gè)工資都包括啥啊
請(qǐng)教一下,當(dāng)年有以前年度損益調(diào)整發(fā)生額,在年度匯算清繳時(shí)應(yīng)填哪個(gè)表,如何填?
老師,進(jìn)口的報(bào)關(guān)費(fèi)一般計(jì)入什么科目?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓、撤資、清算,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)未分配利潤(rùn)能否扣除?哪個(gè)老師能否給我原理講清楚,老是記一段時(shí)間就忘了
老師,信用減值損失也是損益類科目?跟資產(chǎn)減值損失是一樣的?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,足浴和KTV的票據(jù)是否可以入賬?
老師你好,不可以直接借管理費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
跨年了,最好不要這么做的,還有你這個(gè)發(fā)票允許抵扣所得稅嗎?
屬于煙酒類專票,稅務(wù)局不給抵扣要求做轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳稅費(fèi),這種能抵扣所得稅嗎?
本年也認(rèn)證抵扣了稅費(fèi),不跨年,現(xiàn)在也想做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎么做呢?
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。