您好,你現(xiàn)金要是足夠的話可以這么做。
老師 我這筆費用提前預(yù)支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應(yīng)該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個人款嗎
老師你好,我們和兄弟公司之間的往來我掛的是其他應(yīng)付/其他應(yīng)收。 1.他們應(yīng)該支付給我們的,借:其他應(yīng)收款,貸:管理費用—水電費。 2.我們應(yīng)該支付給他們的,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款。 現(xiàn)在我要把兩者合并成一個,全部做成其他應(yīng)付款。我其他應(yīng)收這邊應(yīng)該怎么調(diào)賬
老師,如果企業(yè)法人的其他應(yīng)收款很高,現(xiàn)實業(yè)務(wù)用現(xiàn)金付的我可以沖他的其他應(yīng)收款嗎
老師,我們企業(yè)要注銷,但是涉及到好多往來賬有其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款,我可以把其他應(yīng)收款現(xiàn)金收回,用現(xiàn)金支付其他應(yīng)付款嗎
你好老師我公司要注銷了,現(xiàn)在帳上往來款應(yīng)收賬款貸方有一筆余額,然后應(yīng)付賬款貸方有一筆金額,其他應(yīng)收款借方余額有100多萬,老師我的應(yīng)付賬款也有100多萬金額,現(xiàn)在調(diào)整往來借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,這樣可以?應(yīng)收賬款那筆金額我做未開票收入處理交稅
老師,小規(guī)模納稅人人要做出口退免稅備案嗎
老師你好!給擔(dān)保公司支付的擔(dān)保費應(yīng)怎么做賬務(wù)處理?
請問,9月工資,10月份發(fā),10月申報9月個稅,人員名單要填上嗎?申報金額為0?
老師,請問利潤表里面,只需要填本年累計數(shù)吧?前面的本期數(shù)不用填吧
易票365稅控盤打不開,怎么處理
老師,電子稅務(wù)局現(xiàn)在可以不用申報現(xiàn)金流量表么
請問小規(guī)模生物科技公司購入了一批實驗室設(shè)備開在一張發(fā)票上了,其中還有幾個金額只有500多的設(shè)備,請問這種怎么做賬呢?金額不到一千的設(shè)備計入什么科目呢
老師,你好!以下是我今年1月給這個公司工會開了發(fā)票。我現(xiàn)在需要再開一張,但電子稅務(wù)局跳出來的公司名稱沒有“工會”二字。這個應(yīng)該怎么解決?
我是小規(guī)模企業(yè),付款了沒有收到發(fā)票,可以借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:銀行存款,下個來發(fā)票了,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,可以嗎
老師,企業(yè)所得稅申報表中,職工薪酬,已計入成本費的這塊是按1-9月份計提的工資填寫嗎,這塊和個稅系統(tǒng)數(shù)額一致,然后實際支付按什么數(shù)據(jù)填,因為實際支付的是扣除職工個稅和職工社保部門后的數(shù)
老師用其他應(yīng)收款收回的現(xiàn)金直接支付其他應(yīng)付款是不是有風(fēng)險啊
肯定是存在風(fēng)險的,畢竟這么多的現(xiàn)金也不正常。
老師那正規(guī)就是把其他應(yīng)收款做營業(yè)外支出他也他應(yīng)付款做營業(yè)外收入嗎。還是做壞賬準(zhǔn)備呢
對,正常的應(yīng)該是這么處理。
做營業(yè)外收入那都需要繳納什么稅呢
這個是涉及到企業(yè)所得稅的。
不繳納增值稅嗎
這個是不需要繳納增值稅。