年終匯算清繳應(yīng)繳為 0 原因 經(jīng)營(yíng)虧損:成本費(fèi)用高,利潤(rùn)為負(fù),應(yīng)納稅所得額≤0 。 稅收優(yōu)惠及扣除:享受優(yōu)惠政策(如高新稅率、免稅收入)、扣除項(xiàng)目(如研發(fā)加計(jì)、以前年度虧損彌補(bǔ)、捐贈(zèng)扣除) ,調(diào)減應(yīng)納稅所得額至 0 。 退稅與預(yù)繳金額不同原因 計(jì)算差異:預(yù)繳粗略,匯算清繳全面準(zhǔn)確核算,考慮納稅調(diào)整。 政策變化:年中稅收政策調(diào)整影響應(yīng)納稅額。 收入成本確認(rèn)差異:預(yù)繳與匯算清繳時(shí)確認(rèn)方法不同。
老師,2021年企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)有預(yù)交稅金,匯算清繳后,這筆稅金,不退的話下一步需要做什么嗎?需要申請(qǐng)嗎?需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師,第三季度預(yù)交了2萬(wàn)企業(yè)所得稅,第四季度成本大于收入,利潤(rùn)已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,這樣一來(lái)預(yù)交的所得稅匯算清繳的時(shí)候就要申請(qǐng)退稅,退稅的金額已經(jīng)超過(guò)了預(yù)交的2萬(wàn),這樣有什么影響嗎
老師,您好,公司去年預(yù)繳所得稅4252元,年終匯算清繳企業(yè)所得稅應(yīng)交金額為7645元,匯算完,不僅沒(méi)補(bǔ)交,公司還收到一筆待報(bào)解預(yù)算收入4252元,金額跟去年預(yù)繳的合計(jì)金額一致,這是什么情況?
老師,我想問(wèn)一下就是個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí),我有200的稅可以退,但是申請(qǐng)退稅以后就提示:根據(jù)你預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)記錄,2023年度領(lǐng)綜合所得已繳稅款為零,你年度匯算申請(qǐng)退稅金額超過(guò)了已繳稅款。為什么說(shuō)是預(yù)繳為零呢?是什么情況下會(huì)導(dǎo)致這樣的結(jié)果?
23年8月才成立的企業(yè),上一年盈利了4萬(wàn)多,24年業(yè)務(wù)量跟不上,下半年就有一次銷(xiāo)售,做完24年度企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)需要退之前預(yù)繳的稅款?,F(xiàn)在辦理企業(yè)所得稅退稅會(huì)引起稅務(wù)稽查嗎?退稅對(duì)企業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,勞務(wù)費(fèi)要不要交印花稅?
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼沒(méi)有紅頭文件 是不是需要繳納所得稅
請(qǐng)教 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 2024年有3個(gè)收入我計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入 1,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還2500元 2,員工生育津貼到賬2萬(wàn)+ 3,社保局發(fā)的穩(wěn)崗補(bǔ)貼8000元 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,以上哪些需要繳納所得稅?是否要更改之前的報(bào)表,怎么改?
公賬不能用,可以委托其他單位收款,然后用我們自己的公司開(kāi)票嗎
如何申請(qǐng)留抵退稅,怎么操作,有時(shí)間限制嗎
還有個(gè)問(wèn)題。一些材料供應(yīng)商,開(kāi)的發(fā)票明細(xì)跟供貨明細(xì)不一致,或者只包含供貨明細(xì)中的一部分,這樣發(fā)票入賬抵扣有很大隱患嗎
請(qǐng)問(wèn)老師稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票能作廢重開(kāi)嗎?
請(qǐng)問(wèn),浙江寧波地區(qū),所屬行業(yè)是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),行業(yè)稅負(fù)率是多少?
老師,我想問(wèn)一下,我們公司做匯算清繳的時(shí)候,有一筆壞賬損失我們調(diào)整的時(shí)候應(yīng)該放在哪里
老師,23年的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初≠利潤(rùn)表凈利潤(rùn),出現(xiàn)差的原因是,記賬以前的調(diào)整直接進(jìn)來(lái)未分配利潤(rùn),在利潤(rùn)表上未調(diào)整導(dǎo)致,怎么處理