你好,成本大于收入,這個不合理啊,你需要調(diào)整一下什么原因出現(xiàn)這個。
請問老師,企業(yè)所得稅預繳,比如前2個季度是盈利的,已經(jīng)交了所得稅了,3季度累計又是虧損了,那我申報的時候應補退稅額就是負數(shù)了,那就是要去退稅是嗎
老師,年底的所有成本都要結轉完嗎?第三季度預交了企業(yè)所得稅,第四季度結轉完利潤變成負數(shù),這樣匯算清繳的時候是不是可以退稅呢
老師,第三季度當時成本票收不到,預交了2萬左右的企業(yè)所得稅,第四季度結賬的時候所有的成本費用發(fā)票都收到了,導致成本大于收入了這樣有風險嗎?結賬利潤總額成負數(shù),所得稅對應也成負數(shù),匯算清繳的時候在退稅嗎,這樣有什么風險嗎
老師,第三季度預交了2萬企業(yè)所得稅,第四季度成本大于收入,利潤已經(jīng)是負數(shù)了,這樣一來預交的所得稅匯算清繳的時候就要申請退稅,退稅的金額已經(jīng)超過了預交的2萬,這樣有什么影響嗎
企業(yè)所得稅季報的時候,申報表的營業(yè)成本,營業(yè)收入,填的是本年利潤的借方和貸方,利潤總額把前一季度的預扣預繳的企業(yè)所得稅也算上了,這樣已經(jīng)申報了哦,三個季度那有什么影響嗎?第四季度申報的時候需要注意什么嗎?第四季度申報的時候按賬上實際金額去填寫就可以嗎?
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用啊?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師,項目基本已經(jīng)完工,所有成本費用發(fā)票已經(jīng)收到,但甲方還有一部分款項未支付。這樣就導致了成本大于收入了
你好,你沒有做收入的那一部分成本做到工程施工里面掛賬就可以的,以后確認收入之后再結轉到主營業(yè)務成本。
老師,好的,謝謝啦!
不用客氣,工作愉快