你好,是要做計(jì)提的了。但是一般是匯算的時(shí)候做計(jì)提。

企業(yè)所得稅匯算清繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出12月計(jì)提了,下一年一月繳納了。那么在做匯算清繳的時(shí)候可以算進(jìn)實(shí)際發(fā)生的嗎?
老師,2021年的匯算清繳我在21年12月份做賬時(shí)候已經(jīng)計(jì)提了匯算清繳需要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,借:稅金及附加2000貸:應(yīng)交稅費(fèi)2000。那22年做匯算清繳時(shí)候直接再做一步分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)2000袋:銀行存款2000,對(duì)嗎
年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交稅,計(jì)提時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:企業(yè)所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
老師,匯算清繳時(shí)繳的所得稅:計(jì)提時(shí) 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅,繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款,這樣可以嗎?以前年度的是這樣處理的,我就借鑒了,繳納金額在100-5000元
老師,年度所得稅匯算清繳實(shí)際繳納的時(shí)候做,借應(yīng)交稅金企業(yè)所得稅,貸銀行存款 不知道在前一年12月底的時(shí)候是否需要做,計(jì)提匯算清繳時(shí)可能會(huì)繳納稅款的金額
老師,請(qǐng)問一下企業(yè)會(huì)計(jì)制度和小企業(yè)會(huì)計(jì)制度有啥區(qū)別呀
公司請(qǐng)員工喝奶茶計(jì)入什么費(fèi)用
我想問一下如果8月份的稅款留抵抵欠,10月份的進(jìn)項(xiàng)票抵扣了一部分8月份的,然后11月份的還可以再留抵抵欠抵扣8月份的嗎
工衣先從工資扣,滿半年再還給員工,這種算不算公司的成本費(fèi)用
老師利潤(rùn)表里面的期末余額的未分配利潤(rùn),是等于資產(chǎn)負(fù)債表里面的年初余額加上利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)嗎?這個(gè)凈利潤(rùn)是加本月的金額,還是加本年累計(jì)的金額呀?
會(huì)計(jì)學(xué)堂的課程,電腦上怎么聽課?
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23年的7萬塊錢,是不是還得做23年所得稅的退稅
老師,我們公司是二房東,然后轉(zhuǎn)租出去租金物業(yè)費(fèi),租金含了水電能耗,那我實(shí)際產(chǎn)生的水電我需要做到什么科目呢?
發(fā)票開錯(cuò)了,當(dāng)天沖紅重新開具了,會(huì)預(yù)警嗎
工衣先從工資扣,滿半年再還給員工,這種要怎么做賬,這種不算公司的成本費(fèi)用嗎


匯算計(jì)提怎么做分錄
你好,補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
老師,我們是這個(gè)月申報(bào)的所得稅匯算清繳要繳的稅款,那就應(yīng)該是這個(gè)月做集體,下個(gè)月扣費(fèi)的時(shí)候直接做銀行存款減少是嗎?
你好,是的,就是這樣了。
老師為什么不能直接做借利潤(rùn)分配費(fèi)分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)制度可以這樣,而且是跨年的才這樣
老師,你的意思是小企業(yè)可以直接做借利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn),帶應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
你好,是的。匯算的時(shí)候可以這樣