你好,是要做計(jì)提的了。但是一般是匯算的時(shí)候做計(jì)提。
企業(yè)所得稅匯算清繳工會經(jīng)費(fèi)支出12月計(jì)提了,下一年一月繳納了。那么在做匯算清繳的時(shí)候可以算進(jìn)實(shí)際發(fā)生的嗎?
老師,2021年的匯算清繳我在21年12月份做賬時(shí)候已經(jīng)計(jì)提了匯算清繳需要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,借:稅金及附加2000貸:應(yīng)交稅費(fèi)2000。那22年做匯算清繳時(shí)候直接再做一步分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)2000袋:銀行存款2000,對嗎
年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交稅,計(jì)提時(shí)會計(jì)分錄:借:企業(yè)所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
老師,匯算清繳時(shí)繳的所得稅:計(jì)提時(shí) 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅,繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款,這樣可以嗎?以前年度的是這樣處理的,我就借鑒了,繳納金額在100-5000元
老師,年度所得稅匯算清繳實(shí)際繳納的時(shí)候做,借應(yīng)交稅金企業(yè)所得稅,貸銀行存款 不知道在前一年12月底的時(shí)候是否需要做,計(jì)提匯算清繳時(shí)可能會繳納稅款的金額
老師下午好!9月份發(fā)8月工資,財(cái)務(wù)人員看錯工資表少發(fā)某員工1.2元,又因財(cái)務(wù)請假要到10月分才回公司才能補(bǔ)轉(zhuǎn)發(fā)1.2元,請問這少發(fā)的1.2元賬務(wù)如何處理?
請問公司買車,車交的保險(xiǎn)費(fèi)和臨時(shí)牌照費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)原值嗎?
老師好,殘保金工資總額怎么取數(shù)?是取匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的 一、工資薪金支出數(shù)嗎?
月初社保減員,減員后再申報(bào),申報(bào)和繳費(fèi)成功!但有人說要先申報(bào)后再減員,哪種才正確?
老師好,請問一下 勞務(wù)派遣差額征稅 稅率那顯示不 是不是必須顯示
進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做的???
請問老師,一般人企業(yè),收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為9%的肥料*大類的發(fā)票,請問公司往外開銷項(xiàng)發(fā)票,應(yīng)該開13還是9
小經(jīng)營部也需要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
老師你好,這種蔬菜公司稅率是免稅的嗎?
老師,餐飲業(yè),我看有一筆廣告費(fèi)的報(bào)銷,那個怎么做賬
匯算計(jì)提怎么做分錄
你好,補(bǔ)稅會計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
老師,我們是這個月申報(bào)的所得稅匯算清繳要繳的稅款,那就應(yīng)該是這個月做集體,下個月扣費(fèi)的時(shí)候直接做銀行存款減少是嗎?
你好,是的,就是這樣了。
老師為什么不能直接做借利潤分配費(fèi)分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
你好,小企業(yè)會計(jì)制度可以這樣,而且是跨年的才這樣
老師,你的意思是小企業(yè)可以直接做借利潤分配為分配利潤,帶應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
你好,是的。匯算的時(shí)候可以這樣