您好,就是拿到紅字發(fā)票以后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就成
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開(kāi)了份材料專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單價(jià)開(kāi)錯(cuò)了,然后就在開(kāi)票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅重新開(kāi)票,并在10月底收到對(duì)方的紅字發(fā)票和重新開(kāi)具的正確發(fā)票,想請(qǐng)教老師:本月增值稅申報(bào),是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢?
老師你好。我公司開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)票對(duì)方認(rèn)證了,現(xiàn)在要求開(kāi)負(fù)數(shù)。對(duì)方開(kāi),請(qǐng)問(wèn)那抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)不用給我公司吧? 還有就是我公司的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方要求開(kāi)紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)也不用寄回給對(duì)方吧? 我這邊操作開(kāi)好紅字就把信息表給對(duì)方,然后在這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了,是嗎?
老師,我想問(wèn)下我已經(jīng)抵扣的專(zhuān)票,本月開(kāi)了紅字,對(duì)方給我重新開(kāi)票。我在稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候是直接填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后再填留底退稅嗎/
供應(yīng)商去年給我開(kāi)的專(zhuān)票我已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方開(kāi)了紅字確認(rèn)單給我確認(rèn),然后他又重開(kāi)了,我到時(shí)候申報(bào)的時(shí)候該咋整呀?又要重新認(rèn)證對(duì)方新開(kāi)的專(zhuān)票嗎?然后開(kāi)了紅字的申報(bào)的時(shí)候會(huì)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師您好,24年12月份對(duì)方給我開(kāi)了一張發(fā)票,然后我1月報(bào)稅的時(shí)候認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng),但是2月份的時(shí)候?qū)Ψ秸f(shuō)發(fā)票不合適,然后對(duì)方做了沖紅,然后又重新給我開(kāi)了發(fā)票,老師這種的我應(yīng)該怎么做賬呢
老師您好,2024年個(gè)體戶(hù)是定期定額的,系統(tǒng)都是自動(dòng)申報(bào)。昨天稅管聯(lián)系說(shuō)有農(nóng)民工員工工資需要申報(bào)個(gè)稅,叫我補(bǔ)申報(bào)。我想問(wèn)如果去年開(kāi)票30萬(wàn),員工工資只有19萬(wàn),是否需要納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫(xiě)什么,借款沒(méi)有利息
請(qǐng)問(wèn)老師,有沒(méi)有快遞公司具體的財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)核算
老師好,我公司三月份計(jì)提工資20000,四月份發(fā)3月份工資多發(fā)了3人工資6000,了解了一下后說(shuō)是這幾人是3月找的臨時(shí)工,那么我四月份該怎么處理這筆業(yè)務(wù)
老師,我們?cè)?5年調(diào)整了23年的匯算清繳報(bào)表,補(bǔ)稅8萬(wàn),滯納金1.3萬(wàn),做賬怎么做呢?
你好,老師。我們前會(huì)計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個(gè)稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對(duì)不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會(huì)不會(huì)有偏差。
老師,早上好!我想問(wèn)一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬(wàn),比如說(shuō)3月份食材款5萬(wàn),水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購(gòu)買(mǎi)廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)減少了,利潤(rùn)表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來(lái)稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
那我們豈不是要補(bǔ)稅嗎?
然后又給你開(kāi)了一個(gè)正確的,不等于是沒(méi)有發(fā)生嗎
不過(guò)他又給我們重開(kāi)了,是不是我把重開(kāi)的抵扣了就能不用補(bǔ)稅了?
對(duì)呀,你等于是轉(zhuǎn)出一筆,然后又抵扣一筆的,就是沒(méi)有交稅
是以前不同時(shí)期的好幾張都開(kāi)了紅字,然后這個(gè)月他給我合計(jì)只開(kāi)一張正確的,這樣也一樣是平的嗎?
對(duì),你可以看一下轉(zhuǎn)出的稅額,還有正確發(fā)票的稅額是否一致
好的謝謝老師
沒(méi)事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝
請(qǐng)問(wèn)老師,我上個(gè)月給客戶(hù)開(kāi)過(guò)專(zhuān)票,我要怎么知道對(duì)方有沒(méi)有抵扣呢?因?yàn)槲椰F(xiàn)在需要開(kāi)紅字發(fā)票
我知道的只能是和對(duì)方確認(rèn)一下才行
哦哦不能查嗎?
據(jù)我所知的話(huà)只能是這個(gè)辦法