24年匯算清繳還調(diào)增的
企業(yè)所得稅匯算清繳2022年未發(fā)生職工薪酬計(jì)提數(shù)字,21年所得稅匯算清繳當(dāng)時(shí)調(diào)增了23300的未發(fā)放工資(21年所得稅匯算前未發(fā)放完全),那我今年申報(bào)22年匯算清繳還需要調(diào)增嗎(賬面還有23300的未發(fā)放工資)
老師好,請(qǐng)問一下23年把工資個(gè)稅都申報(bào)了但是實(shí)際未發(fā)放,那24年在匯算清繳之前把23年的工資給發(fā)放了,企業(yè)所得稅稅前就可以扣除了,那24年發(fā)放的23年的工資是不是就不用做個(gè)稅的申報(bào)了
23年工資如果在2024年年底發(fā)放,23年匯算清繳是要做調(diào)增,24年是要做調(diào)減嗎?
老師,23年底未計(jì)提年終獎(jiǎng),24年2月發(fā)放了年終獎(jiǎng),匯算清繳工資薪金賬載金額少,實(shí)際發(fā)放金額多,是調(diào)增還是調(diào)減。
老師,您好,我們員工23年12月份工資,24年5.12日發(fā)放,匯算清繳就不用調(diào)增了吧?
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
那不沖突嗎?
我是在25年轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的,增加了25年的收入
不沖突的,營業(yè)外支出會(huì)減少利潤總額,調(diào)增后,會(huì)增加應(yīng)納稅所得額
不發(fā)放了是調(diào)整到營業(yè)外收入
抱歉,一時(shí)沒想清楚,那不用調(diào)整了
好的謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!