關(guān)鍵結(jié)論: 賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額均填 66000 元,企業(yè)承擔(dān)的個(gè)稅 720 元需計(jì)入營業(yè)外支出,不得計(jì)入職工薪酬,且不得稅前扣除。 核心邏輯: 職工薪酬范圍:僅包含實(shí)際發(fā)放給員工的工資(66000 元),企業(yè)承擔(dān)的個(gè)稅屬于額外支出,不計(jì)入 “應(yīng)付職工薪酬”。 稅務(wù)處理: 工資薪金(66000 元)符合稅法 “合理支出” 規(guī)定,可全額稅前扣除,稅收金額 = 實(shí)際發(fā)生額 = 賬載金額 = 66000 元。 承擔(dān)的個(gè)稅 720 元需納稅調(diào)增(填入《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他” 項(xiàng))。
企業(yè)所得稅A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面賬載金額和實(shí)際發(fā)生額不同,賬載金額是指包括計(jì)提的,實(shí)際發(fā)生額不包括計(jì)提的,是實(shí)際發(fā)放的,那在納稅調(diào)整表中的職工薪酬賬載金額是填A(yù)105050職工薪酬中的實(shí)際發(fā)生額嗎
2020年度匯算清繳時(shí)工資薪金我調(diào)整6000元2021年度匯算清繳時(shí)賬載金額66000元,實(shí)際發(fā)生額72000元(把去年未付的6000元發(fā)放在2021年),稅收金額自動(dòng)變成66000元,我咨詢稅務(wù)說是根據(jù)分析填寫,那稅收金額寫66000元還是72000元?
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)里面的應(yīng)付職工薪酬,例如工資計(jì)提了100 發(fā)放了90 ,那么賬載100 實(shí)際發(fā)生額90 稅收金額90 調(diào)增10,是這樣填寫嗎?
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)里面的應(yīng)付職工薪酬,例如工資計(jì)提了100 發(fā)放了90 ,那么賬載100 實(shí)際發(fā)生額90 稅收金額90 調(diào)增10,是這樣填寫嗎?
老師你好,請(qǐng)問在企業(yè)所得稅年度申報(bào)職工薪酬A105050時(shí)第一列賬載金額是填列計(jì)提數(shù),然后第二列實(shí)際發(fā)生額是指實(shí)際支付工資薪金嗎?要扣除個(gè)人承擔(dān)社保和其他費(fèi)用
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
請(qǐng)問匯算清繳時(shí),管理費(fèi)用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問一下老師:營業(yè)執(zhí)照不見了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì),怎么跟他說
我計(jì)入了管理費(fèi)用可以嗎
可以 但是得調(diào)增的
收到,謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝