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企稅年報(bào),里面職工薪酬填列,比如工資發(fā)放是66000元,個(gè)稅是720元,個(gè)稅企業(yè)承擔(dān),那賬載金額是66720,實(shí)際是66000元,那稅收金額是66000。是這樣填列的嘛

2025-05-20 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-20 15:48

關(guān)鍵結(jié)論: 賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額均填 66000 元,企業(yè)承擔(dān)的個(gè)稅 720 元需計(jì)入營業(yè)外支出,不得計(jì)入職工薪酬,且不得稅前扣除。 核心邏輯: 職工薪酬范圍:僅包含實(shí)際發(fā)放給員工的工資(66000 元),企業(yè)承擔(dān)的個(gè)稅屬于額外支出,不計(jì)入 “應(yīng)付職工薪酬”。 稅務(wù)處理: 工資薪金(66000 元)符合稅法 “合理支出” 規(guī)定,可全額稅前扣除,稅收金額 = 實(shí)際發(fā)生額 = 賬載金額 = 66000 元。 承擔(dān)的個(gè)稅 720 元需納稅調(diào)增(填入《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他” 項(xiàng))。

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快賬用戶1424 追問 2025-05-20 15:50

我計(jì)入了管理費(fèi)用可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-20 15:54

可以 但是得調(diào)增的

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快賬用戶1424 追問 2025-05-20 15:56

收到,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-05-20 15:58

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你好,調(diào)整的這個(gè)6000,你在二一年是怎么做的。
2022-03-09
期間費(fèi)用里面的工資是計(jì)提的 包含工資 福利費(fèi) 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 職工教育經(jīng)費(fèi) 社保
2021-04-02
您好,根據(jù)您的描述,計(jì)提就是賬載5000,實(shí)際發(fā)放是本年計(jì)提的5000中已經(jīng)發(fā)放的部分填寫,不一定是6000
2021-04-02
對(duì)的是的,是這么做的。
2022-04-25
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 比如你? 計(jì)提了100萬; 發(fā)了100萬? ? 那么? ? 你計(jì)提的100萬是看你 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方金額 ;? ?實(shí)際發(fā)生金額看你應(yīng)發(fā)職工薪酬-工資借方金額? ??
2022-05-18
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