對(duì)的是的,不可以的。
我這有個(gè)項(xiàng)目,輔助1571547.2元,綜合659756.91元,合計(jì)2231304.11元,今年1月份已開(kāi)票2231304.11,給他們公司交增值稅,附加及印花207013.85元,當(dāng)時(shí)也不知道他們公司是誰(shuí)給我們老板說(shuō)要全額提供成本票然后我們就提供了2231304的成本,材料1737304元,建筑安裝500000。工資表也造了500000。然后現(xiàn)在又說(shuō)成本票超了,然后我們剛好五月有簽證,說(shuō)可以直接低了,輔助簽證88522.59元,已開(kāi)票。給他們公司交稅金及附加8215.86,綜合簽證212476.93已開(kāi)票,給他們公司交稅金及附加19712.99,然后現(xiàn)在說(shuō)成本票不夠,需要提供成本票,如果不提供就按照25%扣,我現(xiàn)在就是不知道我們還差他們多少成本票,他們現(xiàn)在還要收我們一個(gè)點(diǎn)的企得,我們應(yīng)該開(kāi)多少成本票,企得要交多少,希望老師解答下,謝謝了
你好,老師請(qǐng)問(wèn)一下,就是我們公司2月和3月匯了兩筆貨款給供應(yīng)商大概是2萬(wàn)多,貨已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),但對(duì)方一直沒(méi)有開(kāi)票,到了6月份我們催他開(kāi)票,他說(shuō)他正在走公司注銷(xiāo)流程,不能用舊公司名稱開(kāi)票給我們,要用新注冊(cè)的公司名稱給我們開(kāi)票,這樣的情況對(duì)我們有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷(xiāo)售圖書(shū),去年12月份的時(shí)候一個(gè)公司給我們開(kāi)了10萬(wàn)塊錢(qián)的發(fā)票,老板給我說(shuō)這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對(duì)方付款,但是在今年8月份的時(shí)候,他們會(huì)計(jì)誤給紅沖了這張票,也沒(méi)告訴我們,也沒(méi)給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示了,說(shuō)是企業(yè)所得稅稅前扣除問(wèn)題,要約談我們,我們和對(duì)方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開(kāi)一張一樣的發(fā)票,但是要讓過(guò)一下流水,不然他們沒(méi)辦法平賬
老師,一供應(yīng)商業(yè)務(wù)員去年以供應(yīng)商名送貨給我們公司,但還沒(méi)付款,現(xiàn)在他要求付款給他個(gè)人,說(shuō)是公司已經(jīng)注銷(xiāo)了,這筆業(yè)務(wù)已經(jīng)轉(zhuǎn)到他個(gè)人頭上了,請(qǐng)問(wèn)我需要他提供什么證明比較保險(xiǎn)?
老師,現(xiàn)在有一供應(yīng)商業(yè)務(wù)員找我們付款,我查了他們公司的送貨賬務(wù)記錄,最開(kāi)始是以送貨單公司名做入庫(kù),后來(lái)又改為另一家公司名,但附件還是以前那就公司的送貨單。現(xiàn)在的問(wèn)題是這個(gè)業(yè)務(wù)員說(shuō)原來(lái)那家公司只有他和老板兩個(gè)人,意見(jiàn)不和分開(kāi)了,公司也注銷(xiāo)了,然后注銷(xiāo)前的業(yè)務(wù)是誰(shuí)負(fù)責(zé)的誰(shuí)就去找相關(guān)公司要賬,與另外一個(gè)人無(wú)關(guān),現(xiàn)在這個(gè)業(yè)務(wù)員要求付款給他或者他的公司,過(guò)來(lái)我們公司大吵,請(qǐng)問(wèn)他需要提供什么我們才能把這筆款付給他,且沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
以前年度電費(fèi)單今年收到,如何作會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人6月開(kāi)具的數(shù)字電子普票忘記入賬,可以在7月補(bǔ)入賬嗎?
租別人的包裝材料,還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,先記入主要生產(chǎn)成本科目嗎
一員工用別人的卡收工資可以嗎?那報(bào)個(gè)稅報(bào)誰(shuí)的
yuangong員工當(dāng)月離職當(dāng)月就發(fā)工資給他以及離職遣散金怎么申報(bào)個(gè)稅,因?yàn)楫?dāng)月個(gè)稅不是報(bào)了上個(gè)月的工資嗎
公司蓋電子印章,電子印章是怎么形成的,是花錢(qián)制作生成的嗎?生成一次之后是不是永久可以使用?
在稅務(wù)稽查中,增值稅申報(bào)收入與企業(yè)所得稅申報(bào)收入之間的不一致經(jīng)常受到關(guān)注。導(dǎo)致這種差異的可能原因有哪些?
為什么不用合同資產(chǎn)或者合同負(fù)債而用合同結(jié)算呢?還有第三題合同損失金額怎么算的?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,1.享受免抵退2.只免稅不退稅3.出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)老師,這三種情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額處理的區(qū)別,是抵扣還是轉(zhuǎn)出,如果轉(zhuǎn)出無(wú)法區(qū)分內(nèi)外銷(xiāo)怎么轉(zhuǎn)出?
老師,下個(gè)月我就打算重新找工作,面試上班了。老師能不能幫忙大體想想: 1:找工作和面試之前需要提前做好哪些方面的準(zhǔn)備? 2:中小企業(yè)會(huì)計(jì),面試的時(shí)候,最經(jīng)常遇到的問(wèn)題是什么? 3:上崗以后,一開(kāi)始不熟悉企業(yè),會(huì)計(jì)工作應(yīng)該從哪幾個(gè)具體方面切入,(先看看什么,再看看什么,能更有助于全面了解和融入企業(yè),順利開(kāi)展工作? 謝謝老師
就是要么這個(gè)月底前提供給我們發(fā)票,要么提供清稅證明,我們才能抵稅,都沒(méi)有就以后調(diào)增
他們也不能用他們的其他公司給我們補(bǔ)開(kāi)發(fā)票?必須要當(dāng)時(shí)我們付款的那家公司開(kāi)才行是吧
你得問(wèn)一下你稅務(wù)局,他沒(méi)有給你開(kāi)發(fā)票,已經(jīng)注銷(xiāo)了。有完稅證明,能你允許抵扣吧。大部分稅務(wù)局不同意的。
就是要么這個(gè)月底前提供給我們發(fā)票,要么提供清稅證明,我們才能抵稅,都沒(méi)有就只能調(diào)增嗎?剛打錯(cuò)字了
有清稅證明這些都不能允許正常抵扣嗎?已經(jīng)開(kāi)不出來(lái)了的情況,我看條款寫(xiě)的注銷(xiāo)證明/打款證明/合同/出入庫(kù)單可以替代發(fā)票呢
那你需要問(wèn)下,你稅務(wù)局允許你抵扣吧。我們這邊稅務(wù)局不認(rèn)可。
好的謝謝,他們不能用他們的其他公司給我們補(bǔ)開(kāi)發(fā)票?必須要當(dāng)時(shí)我們付款的那家公司開(kāi)才行是吧
你好對(duì)的 其他的公司給你們開(kāi)的話有風(fēng)險(xiǎn),需開(kāi)發(fā)票
虛開(kāi)發(fā)票,剛才寫(xiě)錯(cuò)了
好的 明白 謝謝
不用客氣 工作愉快