同學(xué),你好 這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的
老師,我公司3月1號(hào)員工入職,5月份發(fā)4月工資,我在個(gè)稅系統(tǒng)正常申報(bào),所屬期應(yīng)該是幾月份?做4月工資表里面累計(jì)扣除是1000萬(wàn)嗎?是5月申報(bào)4月工資?還是6月申報(bào)4月工資?
老師,個(gè)稅申報(bào)按發(fā)放的次月,我3月份在甲公司任職,4月份在乙公司入職要在6月份報(bào)5月份所屬期實(shí)際發(fā)放4月份工資,這樣我在乙公司個(gè)稅工資5月份所屬期到12月份所屬期不等于乙公司企稅計(jì)提工資4-12月份所屬期,少了一個(gè)月的,有問(wèn)題嗎?
5月份做的稅務(wù)登記,4月份的工資5月份發(fā)放了,6月份應(yīng)該做計(jì)提工資還是發(fā)放工資?5月份申報(bào)了個(gè)稅稅款所屬期是5月份的,這樣對(duì)不對(duì)?
老師你好,我想問(wèn)一下4月所屬期計(jì)提發(fā)放工資,然后5月份申報(bào)4月份的個(gè)稅可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下就是公司在所屬期3月份報(bào)的是3月份的工資,實(shí)際發(fā)放3月份工資是在4月份在銀行發(fā)放的,然后老板在發(fā)放工資的時(shí)候扣的是4月份的個(gè)人社保費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這樣我在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是不是應(yīng)該也要這樣去填?
銀行當(dāng)月直接從賬戶(hù)扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請(qǐng),請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬(wàn)元,季末資產(chǎn)也是10萬(wàn)元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬(wàn)元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶(hù),怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購(gòu)無(wú)發(fā)票,做了庫(kù)存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車(chē)輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶(hù)打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒(méi)有做賬,當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶(hù)扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒(méi)有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
是不是個(gè)稅申報(bào)金額可以不等于企稅計(jì)提工資也就是應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)數(shù)嗎
同學(xué),你好 個(gè)稅是按照實(shí)發(fā)數(shù)來(lái)申報(bào)的,不是計(jì)提數(shù),所以會(huì)有差異
個(gè)稅申報(bào)個(gè)稅,企稅就按匯算清繳都已經(jīng)發(fā)放的工資據(jù)實(shí)扣除就可以嗎,兩個(gè)沒(méi)有關(guān)聯(lián)嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的