你好,你利潤表里面的利潤總額和所得稅里面的利潤總額這個必須是一樣的,不一樣的需要修改
老師您好!公司2020年發(fā)生一筆業(yè)務(wù):外找張三給客戶維保,付張三3萬。實際應(yīng)是勞務(wù)隊王景輝的合同義務(wù),因此應(yīng)從王景輝工費中扣除,即 借:應(yīng)付賬款——勞務(wù)隊王景輝 3萬 貸:其它應(yīng)付款——張三 3萬 借:其它應(yīng)付款——張三3萬 貸:銀行存款3萬 但是當(dāng)時會計錯誤地記賬: 借:工程施工——其他直接費(維保費)3萬 貸:銀行存款3萬 如此,重復(fù)地確認了工程成本。 這筆錯賬昨天才發(fā)現(xiàn),2020年12月稅已經(jīng)報出,不可更改。因此,我們采取的辦法有如下兩種: 1.在2021年元月份紅沖,但是會影響元月份的當(dāng)期損益 2.作為資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項——前期差錯更正處理,即調(diào)整年初余額 借:應(yīng)付賬款——勞務(wù)隊王景輝3萬 貸:其它應(yīng)付款——張三3萬 借:其它應(yīng)付款——張三3萬 貸:以前年度損益調(diào)整3萬 借:以前年度損益調(diào)整3萬 貸:盈余公積——法定盈余公積0.3萬 利潤分配——未分配利潤2.7萬 應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅0(因2020年度虧損,故不涉稅) 老師,我的處理是否正確,請予指導(dǎo),謝謝!
小規(guī)模企業(yè)在電子稅務(wù)局的A20000企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表A類,申報不了稅,老是提示申報失敗,這個是怎么操作?提示內(nèi)容:?[80491232]調(diào)用核心征管失敗,具體原因:主表第12行(15550.45)必須大于等于0,且在預(yù)繳方式為“按照實際利潤額預(yù)繳的納稅人”或“按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳”時,一般企業(yè)必須=10行(62201.82)*第11行(0.25);“10中石油、中石化按照年度應(yīng)納所得稅額50%比例就地預(yù)繳企業(yè)所得稅二級分支機構(gòu)”必須=第10行*第11行*50%!
經(jīng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩查,2022年度企業(yè)所得稅年度匯算申報表中利潤總額與2022年度財務(wù)報表中利潤總額不一致,請您于11月10日前自查整改,如涉及退補稅,請及時補繳稅款或申請退稅。如已修改請忽略此提示,感謝您的支持! 老師麻煩問下,這個我在哪里可以更新,謝謝
企業(yè)所得稅匯算清繳溫馨提示 ?????? 2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)開始。為幫助您更好地完成年度匯繳申報,我們對貴單位上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報和本年四季度預(yù)繳申報數(shù)據(jù)進行掃描,發(fā)現(xiàn)可能存在一些涉稅疑點,現(xiàn)提示提醒如下,請在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中予以關(guān)注: ?????? 一、您單位2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報疑似存在: ?????? 1.存在稅收罰款滯納金支出,可能存在A105000表第19行或第20行未足額調(diào)增的情況。 ?????? 請您收到本提示后及時排查,對不符合稅收規(guī)定的,予以更正;并請在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中規(guī)范申報。如已排除風(fēng)險,可忽略此信息;如有疑問,可咨詢所在地稅務(wù)機關(guān)或12366。 ?????? 感謝您對稅收工作的支持! 國家稅務(wù)總局東莞市稅務(wù)局謝崗稅務(wù)分局
【金鳳稅務(wù)】尊敬的納稅人:您好,2024年第二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報已結(jié)束,您的企業(yè)存在二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表中利潤總額與財務(wù)報表中利潤總額不一致情況,請盡快更正。感謝您對稅務(wù)工作的配合!如已更正,請忽略;如有疑問,請聯(lián)系主管稅務(wù)分局。 老師這個是利潤表為負數(shù)但是預(yù)交企業(yè)所得稅必須填寫大于等于0的數(shù)字,稅務(wù)局發(fā)來這個短信是不管嗎
我向房東租房,但是公司代付房租,是開專票還是普票?
工程公司經(jīng)營范圍沒有勞務(wù)分包,沒有勞務(wù)資質(zhì)可以開勞務(wù)發(fā)票嗎?
老師,請問我的重分類思路對嗎?
公司變更名稱以后,稅務(wù)跟銀行受影響嗎
建筑工程總公司可以開服務(wù)發(fā)票給分公司嗎?
老師您好,一般納稅人銷售500萬是含稅還是不含稅
有些項目提前終止了,多出成本可以調(diào)到別的項目嗎?
老師,個體工商戶的通用電子機打發(fā)票丟了25份。現(xiàn)在該怎么操作?也沒有稅控設(shè)備,這個通用機打發(fā)票可以作廢嗎?
工廠交貨可以退稅嗎 需要哪些單證 沒有國內(nèi)運費及港口雜費發(fā)票怎么辦
請問已付款給對方公司,對立一直沒開發(fā)票給我們,現(xiàn)在對方公司破產(chǎn)清算,我們這筆預(yù)付余額怎樣處理。
修改了,但是我的資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額是負數(shù),但是企業(yè)所得稅預(yù)交表資產(chǎn)必須讓填正數(shù)怎么弄
哪個科目出現(xiàn)了負數(shù)余額往來嗎?如果是的話,重分類一下。
是因為工程結(jié)算那個科目
工程結(jié)算的,放到預(yù)收賬款里面去。
我自己調(diào)整資產(chǎn)負債表?這是自動帶出來了的,我怕自己調(diào)岔劈啦
對的是的,你找你軟件售后給你調(diào)整一下公式。