同學(xué)您好,原則上要根據(jù)正確的進(jìn)行修改不正確的,
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤(rùn),期末數(shù)—年初數(shù)=42024.39,利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額為42034.49.這兩個(gè)數(shù)不一樣,對(duì)嗎?
老師好!實(shí)際賬本的資產(chǎn)負(fù)債表里的年初數(shù)、期末數(shù)和當(dāng)期申報(bào)表里各個(gè)數(shù)據(jù)的年初數(shù)、期末數(shù)不一致,這種要改嗎??jī)蓚€(gè)利潤(rùn)表里的數(shù)據(jù)也不一致,要改嗎?
老師好!要檢查當(dāng)月的賬跟財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)不對(duì),那我就從報(bào)表里勾稽關(guān)系,資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期末?年初余額利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù),然后現(xiàn)金流量表里的現(xiàn)金期末數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金期末數(shù),現(xiàn)金期初數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表里上月的貨幣資金期末數(shù),只要這些都相等那就說明我的賬跟報(bào)表都是對(duì)的是嗎?
老師,21年初,資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù),加21末利潤(rùn)表凈利潤(rùn),和21年末資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不一致,但是21整個(gè)報(bào)表是平的,可能是哪的原因造成的?
您好老師,申報(bào)企業(yè)所得稅四季度時(shí)申報(bào)表里邊的資產(chǎn)總額填的季初數(shù)是上個(gè)月,資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),季末數(shù)填的是資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)月的期末數(shù),然后報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)提醒說資產(chǎn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,我需要怎樣修改? 謝謝老師
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
就是不改已報(bào)的申報(bào)表,接著實(shí)際賬本做,再申報(bào)時(shí)按照實(shí)際的報(bào)表申報(bào),也可以這樣操作,是不
同學(xué)您好,原值不行,但是實(shí)際中,很多人都是這樣做的
嚇?biāo)牢伊耍∥乙詾槲谊J禍了!之前是代賬公司記賬,就是賬本的資產(chǎn)負(fù)債表里各項(xiàng)科目的年初數(shù)、期末數(shù)和申報(bào)表里的年初數(shù)、期末數(shù)不一致,我就想不管他,就按實(shí)際賬本接著做賬,以后申報(bào)也按實(shí)際報(bào)表申報(bào),結(jié)果有人說要改之前不對(duì)的申報(bào)表,就慌了
原則上要去改 但是現(xiàn)實(shí)中,偷懶的人還是居多的
那這樣對(duì)后期的賬有沒有什么影響?年終匯算清繳時(shí)要不要更改什么?我后面的賬都是按實(shí)際申報(bào)、按實(shí)際繳稅,匯算清繳會(huì)不會(huì)影響
同學(xué)您好,不會(huì)有啥影響,
建筑公司,季度開了一百多萬的建筑勞務(wù)發(fā)票,工人工資發(fā)了也申報(bào),在填企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)時(shí),工人的人數(shù)算不算在內(nèi)?老師?
同學(xué)您好,原則上算,但是現(xiàn)實(shí)中,建筑行業(yè)很少吧這人算進(jìn)去