你好 按實(shí)際發(fā)生的收入 不同稅率的分開填寫?
老師,這個(gè)題為什么不能直接寫應(yīng)交稅費(fèi),增值稅。 這個(gè)增值稅為什么要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面兒?其他的稅都不用轉(zhuǎn),那個(gè)未交什么稅交什么稅,只有這個(gè)增值稅要轉(zhuǎn)過去呢,他直接寫應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅不行嗎?和下面的一樣。
你好..我看企業(yè)的初期余額有兩筆.一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方是6000..未交增值稅在貸方是負(fù)3000..這兩個(gè)在這個(gè)月使用需要做一筆什么分錄
老師你好,我代開增值稅發(fā)票,這個(gè)是我要交嗎?這個(gè)是什么稅
老師你好,為什么我這個(gè)月的增值稅是負(fù)588.08呢?我是一班納稅人,我就是這兩個(gè)月都是抵扣了一張三萬的發(fā)票,就確實(shí)是沒有交過稅
老師你好,我這個(gè)月申報(bào)增值稅,為什么沒有附加稅呢?我們申報(bào)完增值稅交一千多
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
不明白,老師發(fā)票我是分開開的,但是9個(gè)點(diǎn)的票也沒有這么多
你好? ?這個(gè)是按實(shí)際填寫就對(duì)??