你好,那你匯算清交年報(bào)的利潤(rùn)表和這個(gè)是一樣的嗎?
你好老師,麻煩我想咨詢一下,我去年12月有一筆收入沒申報(bào),但在今年5月份所得稅匯算清繳時(shí)申報(bào)表中已申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)我還用不用去稅務(wù)局更正增值稅12月份申報(bào)表呢?如果更正是不是得更正到現(xiàn)在呢?
對(duì)了想問(wèn)一下我把我們零申報(bào)的公司全年的賬重新做了那么新生成的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)與已經(jīng)在電子稅務(wù)局申報(bào)的有些出入 那我還需要去稅局更正申報(bào)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),剛接到稅局電話,說(shuō)去年的申報(bào)有問(wèn)題。去年申報(bào)的所得稅收入與利潤(rùn)表收入不一致,請(qǐng)問(wèn)要怎么解決。
老師,請(qǐng)問(wèn)我的2021年1月申報(bào)的利潤(rùn)表與年度所得稅收入申報(bào)數(shù)額不一致,這里要去稅務(wù)局更正,我想問(wèn)一下,去重新更正的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題?
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)下,我進(jìn)電子稅局更正過(guò)一季度的增值稅納稅申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表沒辦法網(wǎng)上更正,但三季度的沒問(wèn)題,都是更正后的累計(jì)數(shù)據(jù)申報(bào)的,這樣有關(guān)系嗎?還是必須得去窗口做一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào)?如果不去處理會(huì)怎樣
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬(wàn)為啥是投資收益?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無(wú)購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
匯算清繳的報(bào)表所有的都是零申報(bào)
這個(gè)還有辦法補(bǔ)救嗎?
你的匯算清交和一月份兒申報(bào)的利潤(rùn)表有數(shù)據(jù)嗎? 如果是的話,你按照正確的來(lái)修改,哪個(gè)錯(cuò)誤修改哪一個(gè),在電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面,你看下能修改吧。
一月份申報(bào)的利潤(rùn)表有數(shù)據(jù),不能修改,得去大廳修改?,F(xiàn)在是修改了這個(gè)所得稅收入申報(bào)表,別的表是不是都要改。比如納稅調(diào)整明細(xì)表,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
這些表都不會(huì)填
這個(gè)得需要看一下你修改的具體的是哪些內(nèi)容,有不允許抵扣的,你們抵扣嗎?
要有這種情況的話,你才修改納稅調(diào)整明細(xì)表。
我們是小規(guī)模,小微
所得稅報(bào)表所有字都沒有,就是得重填
你好,匯算清交填寫主表減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、納稅調(diào)整明細(xì)表。
現(xiàn)在稅務(wù)局通知更改所得稅年報(bào)。我想知道年報(bào)更改了,那個(gè)相關(guān)聯(lián)的表格是不是也需要改?
對(duì)的是的,需要修改的。