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增值稅申報。我司是生產型企業(yè)(本期免抵退100萬。免抵90萬。退稅10萬)。那么在增值稅減免稅申報表明細表中要不要填數(shù)據

2025-05-16 15:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-16 15:43

增值稅減免稅申報明細表,是由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的納稅人填寫。生產型企業(yè)出口業(yè)務的免抵退,不屬于增值稅減免稅優(yōu)惠范疇,所以一般情況下,僅就免抵退業(yè)務而言,不需要在增值稅減免稅申報明細表中填寫數(shù)據。 但如果企業(yè)同時存在其他符合增值稅減免稅政策的業(yè)務,則需按規(guī)定填寫該表對應項目

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你好,你的留抵稅額已經用于出口退稅了。當月是沒有增量和存量可以退了。
2022-05-20
個人認為應該是和申報出口退稅同一期申報免抵稅額的附加稅費,也就是上期申報免抵稅額的城建稅
2021-01-19
免抵退稅申報明細表 這個是增值稅里面的嗎 我們這邊直接填寫附表一 減免表 然后主表自動取數(shù) 申報就可以
2024-03-02
是在增值稅減免稅申報明細表填列;生產型出口企業(yè)在增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)的 “三、免抵退稅” 欄等相關欄位填列免抵退相關內容。
2024-12-08
同學你好 出口退稅企業(yè)需要填增值稅減免稅明細表
2021-04-03
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