你好需要計算做好了發(fā)給你
5月10日,以提供現(xiàn)金折扣方式出售給A公司乙產(chǎn)品一批,折扣條件為“2/10,1/20,n/30”;該批產(chǎn)品的售價為40000元(不含稅),成本為16000元,銷貨款已于5月19日收訖,7月10日,收到A公司因產(chǎn)品質(zhì)量問題而退回的乙產(chǎn)品一批,大地公司以銀行存款支付了退貨款,并按規(guī)定向A公司開具了紅字增值稅專用發(fā)票。會計分錄?
5月10日,以提供現(xiàn)金折扣方式出售給A公司乙產(chǎn)品一批,折扣條件為“2/10,1/20,n/30”;該批產(chǎn)品的售價為40000元(不含稅),成本為16000元,銷貨款已于5月19日收訖,7月10日,收到A公司因產(chǎn)品質(zhì)量問題而退回的乙產(chǎn)品一批,大地公司以銀行存款支付了退貨款,并按規(guī)定向A公司開具了紅字增值稅專用發(fā)票。會計分錄?
(1)銷售甲產(chǎn)品一批,售價500000元,成本240000元;產(chǎn)品已發(fā)出,并向銀行辦妥了托收手續(xù)。 (2)5月10日,以提供現(xiàn)金折扣方式出售給 A 公司乙產(chǎn)品一批,折扣條件為"2/10,1/20, n /30":該批產(chǎn)品的售價為40000元(不含稅),成本為16000元;銷貨款已于5月19日收訖;7月10日,收到 A 公司因產(chǎn)品質(zhì)量問題而退回的乙產(chǎn)品一批,大地公司以銀行存款支付了退貨款,并按規(guī)定向 A 公司開具了紅字增值稅專用發(fā)票。 (3)報廢舊設(shè)備一臺,該設(shè)備原值8000元,已提折舊7000元,發(fā)生清理費200元,又得殘料變價收入300元,有關(guān)款項已通過銀行存款結(jié)算完畢。 (4)收到委托B公司代銷產(chǎn)品的銷售清單;該批產(chǎn)品的銷售價格為90000元(不含),成本為50000元,代銷合同規(guī)定大地公司按不含稅售價的10%向 B 公司支付手續(xù)費;地公司已開具了增值稅專用發(fā)票。 (5)銷售產(chǎn)品應(yīng)交的城市維護建設(shè)稅為3000元,應(yīng)交教育費附加為800元。 (6)以銀行存款支付發(fā)生的管理費用15000元。 要求: (1)根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計分錄。
⑴銷售甲產(chǎn)品一批,價款500000元,增值稅稅額65000元,成本240000元,產(chǎn)品已發(fā)出,并向銀行辦妥了托收手續(xù)。⑵5月10日,以提供現(xiàn)金折扣方式出售給A公司乙產(chǎn)品一批,折扣條件為“2/10,1/20,n/30”;該批產(chǎn)品售價40000元(不含稅),成本16000元;銷貨款已于5月19日收訖;7月10日,A公司因產(chǎn)品質(zhì)量問題而退回乙產(chǎn)品,收到乙產(chǎn)品后,大地公司以銀行存款支付退貨款,并按規(guī)定向A公司開具了紅字增值稅專用發(fā)票。⑶報廢舊設(shè)備一臺,該設(shè)備原值8000元,已提折舊7000元,發(fā)生清理費200元,取得殘料變價收入300元,有關(guān)款項已通過銀行存款結(jié)算完畢。⑷收到委托B公司代銷產(chǎn)品的銷售清單;該批產(chǎn)品的銷售價格90000元(不含稅),成本50000元,代銷合同規(guī)定大地公司按不含稅售價的10%向B公司支付手續(xù)費;大地公司一開具了增值稅專用發(fā)票。⑸銷售產(chǎn)品應(yīng)交城市維護建設(shè)稅3000元,教育費附加800元⑹以銀行存款支付發(fā)生的管理費用15000元要求;⑴根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制分錄⑵編制大地公司結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄⑶假定大地公司不存在納稅調(diào)整因素,請計算2019年應(yīng)交所得稅并編制會計分錄
5月10日,以提供現(xiàn)金折扣方式出售給A公司乙產(chǎn)品一批,折扣條件為"2/10,1/20,n/30";該批產(chǎn)品的售價為40000元(不含稅),成本為16000元;銷貨款已于5月19日收訖:7月10日,收到A公司因產(chǎn)品質(zhì)量問題而退回的乙產(chǎn)品一批,大地公司以銀行存款支付了退貨款,并按規(guī)定向A公司開具了紅字增值稅專用發(fā)票。
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)