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公司是小規(guī)模納稅人,業(yè)主讓我們開一張增值稅電子發(fā)票,我們開具了一張增值稅普通發(fā)票,但是業(yè)主核對后信息有誤,故在當天就馬上紅沖了發(fā)票,重新開具了一張正確的發(fā)票,沒有跨月,現(xiàn)在手上有三張發(fā)票,一張開錯的發(fā)票,一張紅沖發(fā)票,一張正確的發(fā)票。請問會計如何記賬,分錄如何做?發(fā)票作為憑證如何放置?

2025-05-15 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-15 11:21

開具錯誤發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款等(按應(yīng)收金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅收入換算后的金額 ) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(按征收率計算 ) 紅沖發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款等(紅字,金額同錯誤發(fā)票 ) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字 ) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(紅字 ) 開具正確發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款等(按應(yīng)收金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅收入換算后的金額 ) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(按征收率計算 ) 發(fā)票放置 記賬憑證附件:將開錯的發(fā)票、紅沖發(fā)票、正確的發(fā)票依次粘貼在與正確發(fā)票對應(yīng)的記賬憑證后面 。

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開具錯誤發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款等(按應(yīng)收金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅收入換算后的金額 ) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(按征收率計算 ) 紅沖發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款等(紅字,金額同錯誤發(fā)票 ) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字 ) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(紅字 ) 開具正確發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款等(按應(yīng)收金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅收入換算后的金額 ) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(按征收率計算 ) 發(fā)票放置 記賬憑證附件:將開錯的發(fā)票、紅沖發(fā)票、正確的發(fā)票依次粘貼在與正確發(fā)票對應(yīng)的記賬憑證后面 。
2025-05-15
你好,十月份結(jié)應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 12月份借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費,負數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費。
2022-12-19
這個是無法報稅的,必須暫估一筆收入,使全月的收入金額大于等于0,才能完成報稅工作。
2020-11-12
在2月份開紅字發(fā)票時紅沖收入。
2024-02-19
不是,這個沖紅的記賬憑證 這個發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián),都貼后面,客戶退回來的這張錯誤的發(fā)票聯(lián)貼之前藍字后面或者是貼紅字分錄后面可以,這個申報是藍字加紅字去申報,這個是減掉之后去申報,要是負數(shù)話,這個直接0申報,之前有學(xué)員反饋問過稅局負數(shù)話這個直接0申報了
2020-09-15
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