開具錯誤發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款等(按應(yīng)收金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅收入換算后的金額 ) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(按征收率計算 ) 紅沖發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款等(紅字,金額同錯誤發(fā)票 ) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字 ) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(紅字 ) 開具正確發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款等(按應(yīng)收金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅收入換算后的金額 ) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(按征收率計算 ) 發(fā)票放置 記賬憑證附件:將開錯的發(fā)票、紅沖發(fā)票、正確的發(fā)票依次粘貼在與正確發(fā)票對應(yīng)的記賬憑證后面 。
我們是養(yǎng)殖業(yè)公司,一般納稅人企業(yè),享受免稅的政策,由于我上月開具了一張負數(shù)發(fā)票,紅沖了之前某個月的一張發(fā)票(均是增值稅普通發(fā)票),紅沖完之后又開具了金額小于這張負數(shù)發(fā)票的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在報稅的時候,點擊了一表集成,顯示的也是負數(shù)金額,我應(yīng)該如何報稅呢?
老師好!請問公司三月一日轉(zhuǎn)為一般納稅人,三月底重開一張增值稅普通發(fā)票,原票是春節(jié)前小規(guī)模納稅人的時候開具的,現(xiàn)在還沒有紅沖,打算這個月紅沖,請問重開發(fā)票怎樣做分錄
老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張增值稅專用發(fā)票,80000元。因為稅號錯誤,對方12月份讓我們重新開具。對方?jīng)]有認證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
公司4月末開了一張藍字發(fā)票10萬元,5月10日公司按4月數(shù)據(jù)正常申報增值稅并繳款相關(guān)稅費,5月13日客戶發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯誤要求開具該張紅字發(fā)票,公司核查后開具了相信紅字發(fā)票,同時也開出了正確的藍字發(fā)票,請問該紅字發(fā)票在申報5月增值稅時如何賬務(wù)處理?因為4月已正常報稅
哪張作為憑證附件,一個有編號,一個沒編號,還有紅沖的那張票,購買方?jīng)]有抵扣,但是跨月了,是不是需要把對方那張錯誤的發(fā)票讓購買方給我們寄回來,然后我開出的這張紅字發(fā)票是不是需要寄給客戶。我把紅沖以后又開了一張正確的稅號的發(fā)票給寄過去了,但是我們紅沖的三聯(lián)發(fā)票是全部留在我們公司,還是需要也一起寄過去給購買方呀
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎