首先你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候,你就做一個(gè)負(fù)數(shù)分錄就可以了。
請(qǐng)問(wèn),我公司是一般納稅人12月轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人了,之前一般納稅人期間給客戶開(kāi)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,現(xiàn)在要沖紅重開(kāi),我還能按13%開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,按13%開(kāi)正數(shù)發(fā)票嗎?
老師好!請(qǐng)問(wèn)公司三月一日轉(zhuǎn)為一般納稅人,三月底重開(kāi)一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,原票是春節(jié)前小規(guī)模納稅人的時(shí)候開(kāi)具的,現(xiàn)在還沒(méi)有紅沖,打算這個(gè)月紅沖,請(qǐng)問(wèn)重開(kāi)發(fā)票怎樣做分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,我3月份的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般人了,有3月份的我開(kāi)給客戶的普票需要紅沖,然后重開(kāi),我可以紅沖嗎,怎么做呢,再重新開(kāi),還能開(kāi)小規(guī)模的稅點(diǎn)嗎
老師你好,公司6月、7月為小規(guī)模納稅人,8月轉(zhuǎn)為一般納稅人,對(duì)方開(kāi)具了6月、7月物業(yè)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這樣有影響嗎?需要讓對(duì)方?jīng)_紅重開(kāi)嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,業(yè)主讓我們開(kāi)一張?jiān)鲋刀愲娮影l(fā)票,我們開(kāi)具了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,但是業(yè)主核對(duì)后信息有誤,故在當(dāng)天就馬上紅沖了發(fā)票,重新開(kāi)具了一張正確的發(fā)票,沒(méi)有跨月,現(xiàn)在手上有三張發(fā)票,一張開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票,一張紅沖發(fā)票,一張正確的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)如何記賬,分錄如何做?發(fā)票作為憑證如何放置?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
后面正常開(kāi)票,你就按照發(fā)票的金額正常做一個(gè)收入的賬務(wù)處理。