借:原材料(發(fā)票金額) 其他應(yīng)收款(多付的兩分) 貸:銀行存款(合同金額) 借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師,我想請問一下,我們這邊,有一家的付款,由于對方公司走賬太多,被稅務(wù)查了,發(fā)票是在第二次付款的時候,對方就全額開給我們了,發(fā)票我們這邊也已經(jīng)抵扣了的。目前對公賬戶付不出去給他們了。簽了3萬的合同,已經(jīng)付了二萬多,還差8千沒支付。像這種問題,該怎么處理?
老師,我們是工程公司,有幾個很多年的項目,預(yù)付的材料款,對方一直沒開發(fā)票,現(xiàn)在也聯(lián)系不上,這個掛賬我想平掉,改怎么處理
老師,我想問下我們2021年的廣告業(yè)務(wù),給對方開了全額發(fā)票,對方也支付了部分費用,現(xiàn)在合同終止了,發(fā)票對方肯定已經(jīng)全部入賬,款也不支付了這種情況怎么做分錄處理?
老師,您好,我們總分公司是合并申報,目前分公司租賃房屋,租賃方開票開到了總公司,付款是分公司付的,合同也是分公司簽署的,租賃方不愿意重新開發(fā)票,這個賬務(wù)怎么處理?
請問自產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶的會計分錄怎樣做?需要開發(fā)票給客戶嗎?
老師,6月份買了一臺1183元的空調(diào)沒有入固定資產(chǎn),金額太小了,可以這樣操作吧
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人所得稅怎么繳納
抖音平臺買鉆石充值,平臺開了不征稅的預(yù)付卡充值普通發(fā)票,我用鉆石去換禮物打賞主播了,充值的錢開始消費了,消費的這有可能是公司費用也有可能是成本,我需要開這部分發(fā)票入賬不呢,還是直接用消費明細和支付憑證入費用或成本,這個所得稅可以稅前扣除嗎
老師,您好!請問一下放棄小微企業(yè)優(yōu)惠政策,把小微企業(yè)轉(zhuǎn)成非小微企業(yè)怎么轉(zhuǎn)呢
老師好,環(huán)境保護稅入管理費用還是稅金及附加
家權(quán)老師,我們肯定是不會給人家報工資的,因為每次用的人也不一樣,現(xiàn)在就想今后在有這種情況怎么做能合理點,就我們現(xiàn)在的情況
企業(yè)要注銷,實收資本還有100萬,應(yīng)該如何處理?需要繳稅嗎?
去年到四季度,暫估成本15萬,但是匯算清繳時沒收到發(fā)票,2024年度匯算調(diào)增了這筆沒有發(fā)票的15萬暫估成本,2025年來票了匯算清繳還需要納稅調(diào)減15萬嗎
長期股權(quán)投資在清算的時候怎么清理呢