如果個(gè)體戶核定征收,稅務(wù)局核定月不超過(guò) 3 萬(wàn),不需要繳納增值稅和經(jīng)營(yíng)所得,一旦超過(guò)了: 經(jīng)營(yíng)所得繳納方面 需要繳納經(jīng)營(yíng)所得:根據(jù)《個(gè)體工商戶稅收定期定額征收管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,定期定額戶當(dāng)期發(fā)生的經(jīng)營(yíng)額、所得額超過(guò)定額一定幅度的,應(yīng)當(dāng)在法律、行政法規(guī)規(guī)定的申報(bào)期限內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào)并繳清稅款。比如,個(gè)體戶當(dāng)月經(jīng)營(yíng)所得超過(guò)了 3 萬(wàn)的核定額度,就需要就超出部分或者全部經(jīng)營(yíng)所得,按照相應(yīng)的稅率計(jì)算繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。 下年核定方面 可能重新核定:如果個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)額、所得額連續(xù)納稅期超過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的定額,應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)重新核定定額,稅務(wù)機(jī)關(guān)也會(huì)根據(jù)規(guī)定的核定方法和程序重新核定。如個(gè)體戶連續(xù)多個(gè)月經(jīng)營(yíng)額都遠(yuǎn)超 3 萬(wàn)的核定額度,稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會(huì)提高下一年的核定額度。 可能變更征收方式:如果個(gè)體戶本年度實(shí)際納稅金額超過(guò)核定金額很多,或者開(kāi)票量等經(jīng)營(yíng)情況遠(yuǎn)超核定標(biāo)準(zhǔn),不能保證在未來(lái)能滿足核定征收的要求,稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會(huì)采取措施,如取消其原來(lái)的核定征收,將其轉(zhuǎn)變?yōu)椴橘~征收。
客戶下的合同品名是番茄,因?yàn)槭枪?yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開(kāi)了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開(kāi),實(shí)際上是一個(gè)東西,可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購(gòu)入海參,甲單位經(jīng)過(guò)泡發(fā)后,再出售給各個(gè)飯店,請(qǐng)問(wèn)甲單位從養(yǎng)殖戶購(gòu)入時(shí),是不用繳納印花稅的對(duì)吧,那再經(jīng)過(guò)加工后,出售給餐廳的時(shí)候,需要繳納印花稅么,沒(méi)有簽訂合同,但是是給餐廳開(kāi)發(fā)票的。
老師 您好 去年一個(gè)管理費(fèi)用70多萬(wàn) 當(dāng)初做賬 管理費(fèi)用 70萬(wàn) 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫(xiě)一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報(bào)嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財(cái)務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開(kāi)什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺(tái)2023年采購(gòu)固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒(méi)有固定資產(chǎn)余額了,請(qǐng)問(wèn)2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報(bào)個(gè)稅失敗,申報(bào)反饋信息:姓名[***],證件號(hào)碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò): 是否扣除減除費(fèi)用為是時(shí),“正常工資薪金”中的“基本減除費(fèi)用”應(yīng)等于[5000],實(shí)際填寫(xiě)的是[0]
員工工傷報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi),沒(méi)法走保險(xiǎn),生產(chǎn)部的,我記制造費(fèi)用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個(gè)人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時(shí)還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)50萬(wàn),2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報(bào)全年一次性性獎(jiǎng)金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)??梢詥?/p>
如果我超過(guò)了,是稅務(wù)局能看到嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以的
那我一個(gè)季度超過(guò)了,我不管他,來(lái)年重新核定可以嗎
不行 你得按實(shí)際開(kāi)的申報(bào)
不是核定征收嗎?沒(méi)有申報(bào),一直都是
超出了得按實(shí)際的申報(bào)
不申報(bào)有什么影響,因?yàn)樾∫?guī)模是不超過(guò)30萬(wàn),年120萬(wàn)免增值稅,現(xiàn)在超過(guò)了要按35%繳納經(jīng)營(yíng)所得
同學(xué)你好 這個(gè)會(huì)影響信用等級(jí)