你好,這個(gè)一般都是供應(yīng)商開紅字發(fā)票沖減應(yīng)收款。你們按沖減后的金額入成本。
我們公司給掛靠方開銷售發(fā)票出去,如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)不夠的情況怎么處理合適?掛靠方一般是次月或者更晚的時(shí)間才能開進(jìn)來
老師想問一下:我們從供應(yīng)商那里批發(fā)了一批產(chǎn)品再銷售,由于供應(yīng)商存在多種返利,一般情況下上個(gè)月的返利會(huì)在這個(gè)月的提貨中返給我們,直接按這個(gè)月的提貨款的一定比例降低各產(chǎn)品的單價(jià),但是我公司銷售出去時(shí)銷售價(jià)比供應(yīng)商的發(fā)票價(jià)還低,這樣有問題嗎?
老師,我們這面主營銷售白酒,我們從那面公司進(jìn)貨,這個(gè)供應(yīng)商給我們提供銷售費(fèi)用,比如我們招待客戶的費(fèi)用,只要有普票,公司是給報(bào)銷的,每次報(bào)給公司之后,公司把這部分錢飯費(fèi)放到賬存款里面,之后我們進(jìn)貨的時(shí)候用來頂貨款,另外賬存款還有一部分價(jià)格保證金,這個(gè)保證金是每年交夠15萬就可以不用再交,到第二年分兩次返給我們公司?,F(xiàn)在是我們公司以前沒有體現(xiàn)賬存款這部分費(fèi)用,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我掛上,我該怎么掛呢
與小米公司合作,采購商品,我們平價(jià)出售,小米公司給我們10個(gè)點(diǎn)的返利,這個(gè)返利相當(dāng)于收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是抵扣了返利開給我們,銷項(xiàng)發(fā)票是我們自己開給客戶,我們應(yīng)該怎么做賬,收入只有10個(gè)點(diǎn)的返利,
老師,我想咨詢一個(gè)問題,我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品,客戶按照正常售價(jià)給我們付款,我們把貨發(fā)給客戶,我們正常開具增值稅專用發(fā)票,承諾訂貨只要達(dá)到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開我們開具紅字信息表,我們開紅字發(fā)票!我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀,該怎么做賬務(wù)處理及會(huì)計(jì)分錄
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?