你好,應(yīng)收收不回為什么會導(dǎo)致利潤大呢 你賬上直接當(dāng)收回就好,
子公司A是母公司的全資子公司,現(xiàn)在子公司計(jì)劃注銷,母公司是認(rèn)繳并沒有實(shí)際出資, 子公司截止目前:利潤表虧損為-10000,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤為盈利5000,無其他債務(wù)。 1、子公司注銷,是不是申報(bào)增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅就行? 然后把未分配利潤對母公司分配?把銀行存款直接轉(zhuǎn)回母公司?是否還涉及所得稅? 2、母公司收到子公司分配利潤,直接確認(rèn)投資收益,是否還需要繳納所得稅?是否涉及個(gè)稅?3、子公司可以把利潤分配給法人嗎?
老師 我們公司準(zhǔn)備注銷,由于公司賬上有借款20萬無力清償,所以轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,目前賬上未分配利潤-18萬多,那么轉(zhuǎn)入20萬營業(yè)外收入后,出現(xiàn)了14591.92的利潤,這部分利潤我計(jì)提了企業(yè)所得稅后現(xiàn)在有未分配利潤14227.12,這部分未分配利潤是不是要繳納20%個(gè)人所得后才能去注銷呢?把借款轉(zhuǎn)入收入這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
郭老師,我們有家公司要注銷,找了代辦,他們讓把一部分未分配利潤轉(zhuǎn)實(shí)收資本,這個(gè)怎樣做賬處理?賬上現(xiàn)在未分配利潤10萬,轉(zhuǎn)多少您看?謝謝
老師好,應(yīng)收帳款收不回來導(dǎo)致未分配利潤大,公司認(rèn)繳500萬,實(shí)繳資本公司沒實(shí)力,想把這個(gè)公司注銷掉,我們要怎么把未分配利潤分配了或者是怎么注銷這個(gè)公司呢
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
就是應(yīng)收帳款收不回來,但是都已經(jīng)做了收入入帳了
我們是技術(shù)服務(wù)企業(yè),都在開票當(dāng)期做了收入了,但是這兩年不景氣帳收不回來,還有部分項(xiàng)目停工了
你好,這個(gè)是正常收入了,是需要交稅的。
正常做收入要交稅,可是我們帳沒收回來,注銷時(shí)咋處理呢
注銷不是要把資產(chǎn)都清理干凈嗎?
你好,這個(gè)你可以當(dāng)收回了,也可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。
老師不太懂當(dāng)收回了,未分配利潤就很多,那是不是還要分紅繳個(gè)稅啊,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出是當(dāng)壞賬處理了嗎?
你好,是的,其實(shí)收不收回不影響你的利潤交個(gè)稅。 是當(dāng)壞賬,但是稅務(wù)局是是不是認(rèn)可你稅前扣除,很難說的。
那這個(gè)利潤沒有辦法消化了嗎,實(shí)繳還有幾年時(shí)間可以規(guī)劃
你好,你如果急著注銷就沒辦法。如果不急,可以慢慢虧。
一般這個(gè)收不回來的帳怎么去消化這個(gè)未分配利潤呢需要對方企業(yè)配合什么嗎?
你好,消化不了,除非稅務(wù)局同意你營業(yè)外支出能稅前扣除。 我的意思是,你企業(yè)總會發(fā)生一些人工,租金什么的。這些虧損會減少利潤。
謝謝老師
你好,不用客氣的了。