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公司辦事處收到總公司備用金的賬務(wù)處理,收到時(shí)是借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 備用金支出時(shí)是:借:管理費(fèi)用(各種費(fèi)用) 貸:庫存現(xiàn)金么,那最后出來的報(bào)表上就是剩借方各種費(fèi)用,貸方其他應(yīng)付款這樣處理是對的么

2023-05-07 11:57
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-07 11:59

你好,根據(jù)你的描述,是這樣的?

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你好,根據(jù)你的描述,是這樣的?
2023-05-07
你好? ?轉(zhuǎn)給你 應(yīng)該是做 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款。 怎么會是做??借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付歌。??
2021-06-07
您好 借:其他應(yīng)收款-法人 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款-法人
2020-10-08
同學(xué)你好 別走現(xiàn)金了,按你這個(gè) 借:某某費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——法人來做
2020-10-08
你好,你這個(gè)其他管理費(fèi)用就是管理費(fèi)是吧如果是的話可以
2023-09-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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