1.首先,對于有發(fā)票的2000元,可以按照以下步驟進行處理:借:管理費用/銷售費用等科目 2000貸:銀行存款 2000 2.對于沒有發(fā)票的1000元,可以先進行掛賬處理,等收到發(fā)票后再進行相應(yīng)的處理。掛賬時,可以按照以下步驟進行處理:借:待處理財產(chǎn)損溢 1000貸:其他應(yīng)付款 1000 3.等收到服務(wù)公司提供的發(fā)票后,再根據(jù)發(fā)票進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。此時,需要將之前掛賬的1000元進行沖銷,然后再根據(jù)發(fā)票重新做賬。沖銷時,可以按照以下步驟進行處理:借:其他應(yīng)付款 1000貸:待處理財產(chǎn)損溢 1000然后根據(jù)發(fā)票進行賬務(wù)處理,具體如下:借:管理費用/銷售費用等科目 1000貸:銀行存款 1000 可以先按照有發(fā)票的金額進行賬務(wù)處理。對于沒有發(fā)票的金額,可以與服務(wù)公司聯(lián)系,要求其提供相應(yīng)的發(fā)票。等收到發(fā)票后,再根據(jù)發(fā)票進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。
我們公司跟其他公司合作,共享資源,用到對方公司銷售平臺,學(xué)員報讀款項由對方平臺代收,入到對方公戶!然后由對方公司對公轉(zhuǎn)款給我們,學(xué)員發(fā)票由我們公司開,但是有些代理商的提成是平臺自動扣款給到對應(yīng)代理商的,代理商為個人!我們無法取到發(fā)票,該怎么提現(xiàn)被扣除部分費用!例如學(xué)員報1000元課程,我們公司開具300元的發(fā)票給到學(xué)員,但是合作方公司系統(tǒng)自動扣款100元提成給代理商(個人)無法取到發(fā)票,還有給到合作方公司平臺服務(wù)費10,最后到我們公司公帳金額為590元,我們該怎么帳務(wù)處理?。?!謝謝!
老師,我們是小規(guī)模管理服務(wù)公司,給對方提供加油站管理服務(wù),對方加油站根據(jù)我們銷售油品數(shù)量核算我們的服務(wù)費,但是假如2月份提供的服務(wù),他4月份才能核算出多少錢,我們就在4月份給他開票,他們收到票后給我們再打款,這該怎么做賬?
老師好,我們餐飲企業(yè),有一部分是自營的,有一部分是把這個攤位位置分包給別人做,我們提供廚師服務(wù)團隊人工和原料等,餐飲銷售收到的款,直接進入我們公戶,然后我就按一定的百分比給她決算,這筆決算款對方無法提供發(fā)票?我應(yīng)該怎么做賬?
老師您好,對方提供的報銷費用的發(fā)票不夠,比如報銷3000 有票就2000. 無票1000(這1000元我們單位和別的服務(wù)公司簽訂合同,款付給他們,他們開票給到我們),請問做賬的時候怎么做?先按照有票的做?無票的等著服務(wù)公司把票給到我們,我們自己做嗎?怎么做?謝謝老師
老師你好!請問下我們公司機械幫對方公司做事30000元,然后用了對方公司10000元的油費,那么實際對方公司欠我們公司20000元的機械工時費,現(xiàn)在對方會計讓我開票給他們公司,那么是開20000元的發(fā)票給他們吧,但是對方會計讓我開30000元發(fā)票給他,那這樣不是對不上,他們收到票,只付款我們2萬,這樣對嗎,謝謝老師
老師,股東成立和個體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個有可操作性嗎?會有什么稅風(fēng)險呢?
24年3季度利潤表有錯誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報的瀏覽器跳出來這個什么意思呢?
老師,我在兩個公司上班,都有申報個稅,然后前幾天稅務(wù)局有發(fā)信息給我,讓我只在一處減免費用5000,請問自然人扣繳端這個5000怎么去掉,我自己在其中一家公司扣款端里點了下這個5000沒反應(yīng)
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費由甲付給乙,乙需要開快遞費發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因為是乙付的錢
同一個員工兩家公司都有工資收入怎么申報
如果我是靈活就業(yè)工資10000元,需要繳納個人所得稅嗎?
個體工商戶餐飲業(yè)開了增值稅發(fā)票,比如開了30000,這個需要交多少稅收?還是說沒有到起征點就不用交稅?
國有企業(yè)核定工資總額后應(yīng)該一次性計提還是按月平均計提?
謝謝老師,非常感謝
滿意請給五星好評,謝謝