月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師您好。請問,如果我當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票,但是由于沒有銷項稅額,所以我入賬的時候入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進賬稅額,不進行勾選確認和抵扣,待我下個月有銷項稅額產(chǎn)生時,我再對進賬發(fā)票勾選確認和抵扣,這樣操作可以嗎
老師,我們公司平時是: 借主營成本 應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅 貸應(yīng)付賬款 然后勾選認證之后 借應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅。 我們公司一直都有留底稅,現(xiàn)在稅務(wù)局退還了一部分留底稅30萬,會計上怎么做賬? 借銀行存款 30萬 借應(yīng)交增值稅進項稅額 -30萬 這樣對嗎
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入待認證進項稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進項稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認證進項稅額這個科目里面了
老師您好,有兩個問題請問:①進項票可以抵扣以前月份的,成本只能是當(dāng)月開票的,請問是這樣理解嗎?②以前未認證的進項票是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額中嗎?然后如果過了幾個月想勾選抵扣了,再:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 請問老師是這樣理解嗎?蟹蟹
老師 請問下上個月收到的專票沒有認證,這個月勾選認證但進項大于銷項,這種情況下我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?之前做了待抵扣進項稅額 這個月怎么處理?
運輸公司開票100萬交多少增值稅
老師,給職工交社保。個人部分和工資部分改怎么做分錄?
老師:請問一下匯算清繳報表中的資產(chǎn)總額,也要季度平均值,再年度平均值。不能直接取24.12月資產(chǎn)總額數(shù)嗎?
老師,匯算清繳填費用104000表費用是減需要調(diào)整的費用金額嗎?還是填利潤表上的金額
老師,我今年都35周歲了,我有中級,我要是在記賬公司學(xué)習(xí)半年,回頭可以找到合適的會計工作嗎,之前我做過內(nèi)賬會計。
老師好,我們是門窗廠,現(xiàn)在我們窗戶系列毛利是都知道了,要是想搞活動讓利客戶,想著下多少平方給返%之多少,這種怎么算呢
老師請教一下,就是我們企業(yè)很小20人左右,但是還是設(shè)設(shè)立了研發(fā)部,我想問問我們研發(fā)人員工資還有研發(fā)新品醬料這些領(lǐng)用的原輔料這些應(yīng)該怎么入賬呢?他們沒有立項
老師,我們公司車間買了臺洗地機,買了一臺冰柜,還有螺桿空壓機,起重機,那個固定資產(chǎn)歸類應(yīng)該歸在哪一類呀
老師我四月接手一家公司,我在哪個模塊查詢企業(yè)所得稅申報了沒有
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費用類~這個款項之前的會計已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
這樣的話不是應(yīng)交稅費銷項稅這個科目上會有余額嗎,這個余額不是提現(xiàn)出是企業(yè)未交的增值稅嗎
直接計算正確交增值稅就行,不管3級科目的余額