您好,要查清這個(gè)20000是用在哪里, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)等 20000 貸:現(xiàn)金 20000
#提問#老師您好,我這里遇到了一個(gè)問題,麻煩您幫我看看。 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,我看之前的會(huì)計(jì)做的賬,有一筆分錄是收到住戶交來的燃?xì)鉅t款,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 另外一筆分錄轉(zhuǎn)給燃?xì)夤救細(xì)鉅t款,借:應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 這個(gè)老會(huì)計(jì)離職了,今天我問他那最后該怎么轉(zhuǎn)呢?他說讓我自己想怎么轉(zhuǎn)就怎么轉(zhuǎn)?我該怎么辦呢?該怎么轉(zhuǎn)呢?
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個(gè)人 10萬,貸:銀行存款 10萬 借:管理費(fèi)用~社保 15萬 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對(duì)這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營(yíng)支出~財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個(gè)人10萬 第二筆:把費(fèi)用沖減,掛往來款項(xiàng) 借:其他應(yīng)收款~往來單位 貸:管理費(fèi)用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對(duì)我的報(bào)表會(huì)有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
老師你好,請(qǐng)問一下2022年12月份我們支付一筆2萬元的翻譯費(fèi)給翻譯公司,但是翻譯公司未給我們開具發(fā)票,我們?cè)谌ツ?2月份做了暫估費(fèi)用2萬。借:管理費(fèi)用-翻譯費(fèi)2萬,貸:銀行收款2萬,現(xiàn)在2023年3月翻譯公司才給我們開這個(gè)2萬的翻譯費(fèi),請(qǐng)問一下現(xiàn)在跨年了3月份我們收到這個(gè)2萬的翻譯費(fèi)發(fā)票該怎么做分錄呢?并且我們的記賬軟件上沒這個(gè)“以前年度調(diào)整”這個(gè)科目。請(qǐng)老師把這個(gè)分錄寫給我一下可以嗎?謝謝
還有一個(gè)問題不知道怎么弄,內(nèi)賬問題,公司有固定資產(chǎn)還款額,以前沒有都還款付費(fèi),但是有一個(gè)月未付款,分錄怎么和計(jì)提,怎么做都是不平衡,不用銀行存款這樣子出現(xiàn)流水少了,以前那個(gè)是這樣子做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊借其他應(yīng)付款貸銀行這樣子做了三筆,因?yàn)椴皇且粋€(gè)公司買,最后一筆就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊,我到過了不行,用其他分錄做也不平衡,有的科目會(huì)一直掛著有。
老師,現(xiàn)在我有兩個(gè)問題: 從代賬公司接回來的,有問題的怎么調(diào)整 1.賬務(wù)問題: 6月的銀行賬沒有做,我已經(jīng)補(bǔ)上了,但是6月份的工資做的庫存現(xiàn)金發(fā)放實(shí)際上是銀行存款發(fā)放的,并且應(yīng)付職工薪酬和庫存現(xiàn)金多做了,實(shí)際沒有那么多,我現(xiàn)在調(diào)整了之后庫存現(xiàn)金和銀行存款對(duì)上了,但是我不知道這個(gè)管理費(fèi)用多出來的能不能調(diào)整。 2.個(gè)稅申報(bào)問題,因?yàn)?月申報(bào)的個(gè)稅有問題,跟實(shí)際不一樣,而且交接過來我的個(gè)稅客戶端沒有他們之前的記錄,沒辦法更正,這個(gè)不改,不管可以嗎?
老師,我公司是建筑公司,一般納稅人,可以開3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)專票嗎
請(qǐng)問一下老師,企業(yè)所得稅年度匯算的利潤(rùn)總額是不是必須要和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額一致?
4月份工資5月份發(fā)放,5月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候填的是幾月份的應(yīng)發(fā)工資
目前企業(yè)是小微,如果申請(qǐng)了高新企業(yè),年底的時(shí)候應(yīng)納稅所得額超過三百萬,使用了高新的減免政策。是不是前三個(gè)季度因?yàn)樾∥⒄邷p免的所得稅,也需要按照高新企業(yè)的政策調(diào)整過來。
請(qǐng)問老師,員工犯錯(cuò)受到處罰,罰款直接從工資里扣除。那這個(gè)怎么做賬?
個(gè)稅登不進(jìn)去了,用法人身份登進(jìn)去在手機(jī)上怎么修改密碼跟手機(jī)號(hào)碼
老師,我們公司有政府補(bǔ)助的資金計(jì)入不征稅收入了,購買的設(shè)備計(jì)提折舊以后等匯算清繳的時(shí)候折舊再增,這個(gè)表該如何填寫
有請(qǐng)假條加班單嗎老師
我們有A和B兩個(gè)公司,B公司代A公司收付款,C公司借款給B公司,實(shí)際用于A公司,我在做A公司帳務(wù)時(shí)如何處理
老師你好,我想問一下210這個(gè)題答案里面的股權(quán)現(xiàn)金流量是怎么計(jì)算的,看不懂?
用工資和管理費(fèi)用
哦哦,借:管理費(fèi)用-工資? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資? ?貸:現(xiàn)金
這個(gè)在賬上能調(diào)整嗎
是掛在帳上其他應(yīng)付款,要怎樣調(diào)整好,怎樣沖回,是直接銀行轉(zhuǎn)賬沖回,還是有其他辦法?
您好,最簡(jiǎn)的方法,紅沖原來錯(cuò)的分錄,再做正確的分錄就好了,
主要這個(gè)錢沒有真的付出去的
虛擬出來現(xiàn)金?我不知道怎樣調(diào)整?
您好,那紅沖這個(gè)虛分錄就可以了嘛,沒有費(fèi)用科目的分錄
只是紅沖了,那個(gè)庫存現(xiàn)金就是負(fù)數(shù),貨幣資金就跟銀行存款對(duì)不上了。
您好,那得找出那些現(xiàn)金分錄哪些是虛的,要沖回來
示范一下老師
您好,借:現(xiàn)金? -20000? ?貸:其他應(yīng)付款? -20000,就是把原來錯(cuò)的分錄紅沖