實(shí)際是什么業(yè)務(wù)的
老板個(gè)人支付的費(fèi)用,每個(gè)月大概十萬左右,但沒辦法開票,錢是老板自己個(gè)人賬戶打過去的,該怎么把這筆錢還給他?之前一直是銀行直接做借款打過去,后期用發(fā)票來抵,但這家公司的賬在代賬公司那邊,才知道他們所有對(duì)私的轉(zhuǎn)賬都不做賬,費(fèi)用都用現(xiàn)金做的,這樣的話每個(gè)月的這十萬左右該怎么打給老板呢?合伙企業(yè),他們每個(gè)月要清算一次開支,而且公司沒有額外的收入,所以這個(gè)錢只能通過公賬轉(zhuǎn)出去。如果還是跟之前一樣做借款的話,因?yàn)榇鷰す舅麄冑~面上不會(huì)體現(xiàn)這筆款,如果長期下去會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個(gè)人 10萬,貸:銀行存款 10萬 借:管理費(fèi)用~社保 15萬 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對(duì)這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營支出~財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個(gè)人10萬 第二筆:把費(fèi)用沖減,掛往來款項(xiàng) 借:其他應(yīng)收款~往來單位 貸:管理費(fèi)用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對(duì)我的報(bào)表會(huì)有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
老師你好,請(qǐng)問一下2022年12月份我們支付一筆2萬元的翻譯費(fèi)給翻譯公司,但是翻譯公司未給我們開具發(fā)票,我們?cè)谌ツ?2月份做了暫估費(fèi)用2萬。借:管理費(fèi)用-翻譯費(fèi)2萬,貸:銀行收款2萬,現(xiàn)在2023年3月翻譯公司才給我們開這個(gè)2萬的翻譯費(fèi),請(qǐng)問一下現(xiàn)在跨年了3月份我們收到這個(gè)2萬的翻譯費(fèi)發(fā)票該怎么做分錄呢?并且我們的記賬軟件上沒這個(gè)“以前年度調(diào)整”這個(gè)科目。請(qǐng)老師把這個(gè)分錄寫給我一下可以嗎?謝謝
老師,現(xiàn)在我有兩個(gè)問題: 從代賬公司接回來的,有問題的怎么調(diào)整 1.賬務(wù)問題: 6月的銀行賬沒有做,我已經(jīng)補(bǔ)上了,但是6月份的工資做的庫存現(xiàn)金發(fā)放實(shí)際上是銀行存款發(fā)放的,并且應(yīng)付職工薪酬和庫存現(xiàn)金多做了,實(shí)際沒有那么多,我現(xiàn)在調(diào)整了之后庫存現(xiàn)金和銀行存款對(duì)上了,但是我不知道這個(gè)管理費(fèi)用多出來的能不能調(diào)整。 2.個(gè)稅申報(bào)問題,因?yàn)?月申報(bào)的個(gè)稅有問題,跟實(shí)際不一樣,而且交接過來我的個(gè)稅客戶端沒有他們之前的記錄,沒辦法更正,這個(gè)不改,不管可以嗎?
老師 請(qǐng)教個(gè)問題 2023年之前我們收到一個(gè)公司的借款 當(dāng)時(shí)做的分錄是 借銀行存款13萬 貸 其他應(yīng)付款13萬 然后 然后今年我們還款給他13萬 但是當(dāng)時(shí)她們不知道這是借款 寫成了付貨款去了 分錄是 借 應(yīng)付賬款13萬 貸 銀行存款13萬 現(xiàn)在我要更改成正確的 這分錄該怎么做呢 寫下分錄 ? 摘要怎么寫呢 不調(diào)整的話余額一直都掛著
老師可以幫忙做一下題嗎?謝謝啦
營業(yè)收入287075.23,業(yè)務(wù)招待費(fèi)73582,企業(yè)所得稅匯算清繳的,調(diào)增多少
老師請(qǐng)問下員工入職一套資料,入職登記表,勞動(dòng)合同,離職申請(qǐng)單等下,如果離職核算好工資,那工資單做憑證還需要把入職登記表離職申請(qǐng)單或者勞動(dòng)合同都訂在記賬憑證里?
比如說員工的基本工資是4000,請(qǐng)假一天。這個(gè)工資應(yīng)該怎么算?
老師開票走賬怎么走?
匯算清繳要填業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
預(yù)付賬款怎么是資產(chǎn)類的呢?它是要付出去的呀?
匯算清繳,職工教育經(jīng)費(fèi),調(diào)增后賬務(wù)處理怎么做,是不是暫時(shí)性差異
小型微利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
請(qǐng)問老師用友T3賬套備份該怎么打開?
這個(gè)賬是假的,用于申報(bào)個(gè)稅一年了。這個(gè)能調(diào)整嗎。
可以 借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金
這個(gè)我們沒有現(xiàn)金啊。
都在公賬卡上。
所以紅沖呀,在貸方不就紅沖了
這樣賬上貨幣資金,就跟銀行賬對(duì)不上了。
這樣子沒關(guān)系嗎
現(xiàn)金余額對(duì)不對(duì)吧 對(duì)的話就是這么做的 其他的不一致在找原因
庫存現(xiàn)金那里直接負(fù)數(shù)了
貨幣資金減少了
因?yàn)槲乙彩堑谝淮巫鲞@個(gè),也不知道對(duì)不對(duì)
因?yàn)樯陥?bào)個(gè)稅時(shí),每個(gè)月有計(jì)提的
庫存現(xiàn)金出負(fù)數(shù)肯定不對(duì),你去查一下什么原因,你們還做了支付嗎?
他們做計(jì)提和支付,所以這個(gè)賬我才不知道怎樣調(diào),如沒有支付,還好調(diào)整直接沖回好了。
借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬工資