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老師你好!企業(yè)2018年購入設備108萬,當時沒入賬,現(xiàn)在才想入賬,借固定資產(chǎn)貸哪個科目呢

2025-05-09 18:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-09 18:21

你好,可以做,借:固定資產(chǎn) 貸:應付賬款

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快賬用戶9317 追問 2025-05-09 18:26

到時錢通過銀行付完了,現(xiàn)在補記也沒有那么多錢呀

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齊紅老師 解答 2025-05-09 18:34

實際情況是怎樣的?是不是當時付款了,只記了往來,沒有記固定資產(chǎn)?

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快賬用戶9317 追問 2025-05-09 19:11

當時付款了,款是賣東西收到的銷售款,通過銀行付出去了

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齊紅老師 解答 2025-05-09 19:17

當時如果付款 借:應付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:應付賬款

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快賬用戶9317 追問 2025-05-09 19:39

現(xiàn)在我們接過來這個賬期初沒有掛這家應付賬款數(shù)據(jù),但銀行余額和賬戶是能對上的,這怎么記呢

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齊紅老師 解答 2025-05-09 19:41

預付賬款科目有這家供應商嗎?

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快賬用戶9317 追問 2025-05-09 20:27

都沒有,余額表期初沒有這個數(shù)據(jù),現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)有這個發(fā)票業(yè)務沒記賬,問企業(yè)說錢付完了,現(xiàn)在要入賬計入固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2025-05-09 20:31

這樣的話沒辦法做分錄

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齊紅老師 解答 2025-05-09 20:32

需要知道當時銀行存款對應的科目是什么!還有種可能是固定資產(chǎn)當時暫估入賬了,后來的發(fā)票賬上沒調整。

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你好,可以做,借:固定資產(chǎn) 貸:應付賬款
2025-05-09
借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款等 借:制造費用-折舊 貸:累計折舊
2023-09-14
您好,紅字沖回錯誤分錄,按正確分錄重新做賬
2022-01-07
你好,第2個分錄不用做的,每個月的折舊才需要納稅調增。
2024-06-11
借:固定資產(chǎn)600 貸:資本公積600
2022-06-12
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