你好,你這個(gè)可以借固定資產(chǎn)-辦公樓-買價(jià) 長期待攤費(fèi)用-辦公樓裝修費(fèi) 貸銀行存款
老師 你好 我公司是去年底才成立的 5月升為一般納稅人輔導(dǎo)期 公司現(xiàn)在購買的空調(diào) 電腦我都直接做成的固定資產(chǎn) 像其他的打印機(jī) 裝訂機(jī) 文件柜 辦公桌椅 包括給員工宿舍購買的洗衣機(jī) 床 這些東西的價(jià)格均在2000元以內(nèi) 最低的也只有190元 我是直接記成的費(fèi)用 員工宿舍的做的是福利費(fèi) 但是 老板認(rèn)為這樣公司的固定資產(chǎn)看著就很少 該怎么處理呢?
老師,我運(yùn)輸有限公司今年2月份買了商鋪?zhàn)鲛k公地點(diǎn)用,購房款做了固定資產(chǎn),現(xiàn)在是裝修階段,4月6日現(xiàn)澆水泥樓面費(fèi)14620元,5月12日發(fā)生的材料費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)24902元,7月16日付裝修費(fèi)80000元,8月4日付門款6500元。這些款都是用銀行存款付賬,做分錄時(shí),借什么科目呢?請(qǐng)教老師!
老師,我常鑫運(yùn)輸有限公司的,我公司是2人合伙的,去年買了商鋪,又裝修了。付購房款676030元,付裝修款683911元,共計(jì)136萬元。我如果要做房屋是固定資產(chǎn),計(jì)提折舊怎么做?
老師,我們公司22年7月份購買了一臺(tái)除顫儀,價(jià)格2萬元,當(dāng)時(shí)直接入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在審計(jì)下來說要調(diào)整入固定資產(chǎn),那我現(xiàn)在調(diào)整入固定資產(chǎn)了,我是借固定資產(chǎn)2萬,貸利潤分配-未分配利潤2萬。那我折舊怎么補(bǔ)計(jì)提?我是單獨(dú)22年補(bǔ)計(jì)提,23年補(bǔ)計(jì)提,還是可以今年直接補(bǔ)計(jì)提兩年的折舊嗎?謝謝!
老師,我運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),我公司23年12月份購買商住樓作為辦公室,當(dāng)時(shí)買價(jià)是676030元,裝修花費(fèi)683911.53元,一共1359941.53元。現(xiàn)在老板說要做固定資產(chǎn)折舊,我怎么做?老師教下。
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
老師,請(qǐng)問注銷了的公司,還會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?或者注銷多久才真正沒風(fēng)險(xiǎn)?
收到租賃首期款該怎么做賬?
老師,請(qǐng)問個(gè)體戶核定定期定額征收方式,需要像查賬征收那樣在網(wǎng)上申報(bào)?
老師好,無票支出,增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)不了,這個(gè)發(fā)票是要在哪上傳嗎?不然稅務(wù)局也看不到到底有沒有,除非他們來查
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
然后每個(gè)月折舊借管理費(fèi)用,折舊費(fèi), 管理費(fèi)用。裝修費(fèi) 貸累計(jì)折舊, 累計(jì)攤銷。
老師,當(dāng)年賬是做好了,現(xiàn)在是老板說要做資產(chǎn)折舊,怎么做計(jì)提?
你好。你借管理費(fèi)用,折舊費(fèi),貸累計(jì)折舊就行了。
怎么確定金額,按二十年計(jì)提
房屋按676030元,裝修費(fèi)按683911.53元,可以一起加起來嗎,算作房屋原值?
你好,可以加在一起,然后作為房屋原值,你按20年直線折舊就好了。
老師,是這樣嗎? 1359941.53/20/12=5666.42 借管理費(fèi)用一辦公樓折舊費(fèi)5666.42 貸累計(jì)折歸一5666.42
你好,是的,就是這樣做。
老師,老板說從25年1月份開始計(jì)提,那我每個(gè)月還要自制一張固定資產(chǎn)折舊單嗎?
你好,是的,就是這樣做了
老師,剛才我查看了一下辦公樓裝修費(fèi)當(dāng)時(shí)做賬時(shí),是借長期待攤費(fèi)用,貸銀行存款的,現(xiàn)在裝修完了,都交付使用了。、長其待攤費(fèi)用的科目余額在借方,表示什么意思呢?
要處理嗎?
你好,這個(gè)慢慢攤銷就可以了。
我們24年12月份就結(jié)束了,到現(xiàn)在為止,一直是這個(gè)金額,在借方,一直沒變?不用處理嗎
你好,這個(gè)不變的。只是累計(jì)攤銷的金額會(huì)增加。
怎么個(gè)攤銷法?
比如我在用到這個(gè)科目時(shí),它才會(huì)累計(jì)增加是嗎?其他不用管它,對(duì)不
你好,就像固定資產(chǎn)他沒有處理之前。是不變的,是累計(jì)折舊會(huì)越來越多,能理解嗎?
不態(tài)明白,以后做到這步了,再說吧!謝謝老師了。
你好,不用客氣的了。