你好,實(shí)際已經(jīng)銷(xiāo)售出去了嗎?
企業(yè)要注銷(xiāo)了。賬上現(xiàn)在有400多塊錢(qián)存貨,實(shí)物已經(jīng)沒(méi)有了。如何賬務(wù)處理?
老師請(qǐng)教下,公司賬上還有存貨,但是實(shí)際已經(jīng)沒(méi)有了,這個(gè)怎么處理比較好點(diǎn)?謝謝
老師好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)設(shè)備已租出去了,公司沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng),但是賬上存貨還有幾千萬(wàn)掛著,實(shí)際己沒(méi)有任何存貨,現(xiàn)在稅務(wù)局查賬,我應(yīng)該怎樣處理這些賬上的存貨呢?
老師你好,老企業(yè)了,實(shí)際沒(méi)有固定資產(chǎn)了,東西都報(bào)廢了,但賬上還有固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)賬上應(yīng)該怎么處理
老師,我們公司注銷(xiāo)前賬面上還有100多萬(wàn)的固定資產(chǎn),但實(shí)際這些設(shè)備老板已經(jīng)私下賣(mài)掉了,這個(gè)賬要怎么處理才能去注銷(xiāo)掉?
老師你好,我想問(wèn)一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財(cái)務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計(jì)稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實(shí)際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費(fèi),做了分錄是:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣對(duì)嗎?但是7.8兩個(gè)月份沒(méi)有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個(gè)工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個(gè)月都是做:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣的分錄對(duì)嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi),2025年1-2月份的人工費(fèi),那么稅局會(huì)認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎?這部分個(gè)稅是在2024年申報(bào)的
公允價(jià)值層次值是什么,大白話(huà)講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬(wàn),其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬(wàn),服務(wù)費(fèi)6萬(wàn),合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬(wàn),開(kāi)具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬(wàn),不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬(wàn),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按國(guó)內(nèi)開(kāi)具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫(xiě)自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問(wèn)的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開(kāi)票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開(kāi)出一百萬(wàn)發(fā)票,有六十萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票四十萬(wàn)工資表,這個(gè)四十萬(wàn)全額交稅嗎
去查一下,你之前少做了成本嗎?如果是固定資產(chǎn)的話(huà),你得看一下你當(dāng)時(shí)做了固定資產(chǎn)清理沒(méi)有。
如果沒(méi)有做成本固定資產(chǎn)沒(méi)有清理,就補(bǔ)做分錄結(jié)平嗎
有部分是老板偷偷賣(mài)了,這個(gè)怎么處理
借應(yīng)收賬款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
老板賣(mài)了存貨和固定資產(chǎn)這個(gè)該怎么處理,沒(méi)有合同和未開(kāi)發(fā)票,像這種沒(méi)有憑據(jù)的,如何處理
可以補(bǔ)上一個(gè)合同,但還有他收款的證明有嗎?發(fā)貨單有沒(méi)有?
這些證明都沒(méi)有
那你就自己寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明附上
這里不是涉及到增值稅嗎,這個(gè)怎么辦
需要交增值稅 申報(bào)無(wú)票收入不就行了