另一個科目用應(yīng)付職工薪酬平其他應(yīng)收款
老師,我請教下。關(guān)于員工社保個人部分的賬務(wù)處理,因為公司工資沒有準(zhǔn)時發(fā),社保又是每月交了的,交的時候個人部分借:其他應(yīng)收款-社保-個人部分 貸:銀行存款 。我能不能在計提工資時做成借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬。然后借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收-社保-個人部分,不等到發(fā)工資的時候才做這筆分錄
郭老師!請問下,是不是計提工資和社保時,工資就按應(yīng)發(fā)加補(bǔ)貼計提,社保就按公司承擔(dān)部分計提,其他先不做任何處理。 在放工資時,借其他應(yīng)收-社保 在交費(fèi)時,貸其他應(yīng)收-社保
老師,其他應(yīng)收款貸方掛著2700,是以前個轉(zhuǎn)企的時候發(fā)了個體戶那個月的工資,扣了社保,然后后面就正常扣社保,發(fā)工資,扣社保,這筆其他應(yīng)收款就一直掛著,該怎么銷賬?
老師,下午好,如果先繳納社保后發(fā)工資,計提社保計提公司部分,計提工資呢,應(yīng)發(fā)嗎(含個人部分社保),實發(fā)是扣了社保的,那發(fā)放工資的時候,應(yīng)付職工薪酬是實發(fā)嗎
老師你好,公司交社保個人部分,在發(fā)工資的時候,在應(yīng)發(fā)工資前扣了,不是在應(yīng)發(fā)工資后扣,那掛著的其他應(yīng)收社保,怎么處理?
你好,a公司和b公司是同一個法人,都是制造業(yè),但是股東不一樣。a公司有新建廠房,為了達(dá)到政府投資的要求,b公司要購買生產(chǎn)設(shè)備,b公司會讓供應(yīng)商開票給a公司,等政府投資評定過后,a公司再把設(shè)備開票給b公司,這樣子操作是合規(guī)的吧?
老師,辦稅員可以開發(fā)票嗎?
老師,我們公司收付款都用老板個人戶。都是老板自己在操作,請問有辦法可以讓財務(wù)用老板的號付款嗎?畢竟老板比較忙
老師,我公司是煤炭運(yùn)銷公司,支付給科技公司技術(shù)服務(wù)費(fèi),他給我開1%專票,我分錄怎么寫?
老師,申請了公司辦稅員,法人在哪里點通過?
工會費(fèi)在一般企業(yè)與個體工商戶的扣除比例分別是多少的?
老師好,給員工交社保應(yīng)該怎么寫分錄
老師,小規(guī)模公司減免2%的稅,可以不可以不做賬?
老師,企業(yè)所得稅那個應(yīng)付職工工資怎么填
老師個體能交個稅嗎?這個怎么操作呢?
相當(dāng)于把個人部分當(dāng)工資一樣沖減了費(fèi)用,那我應(yīng)該做 借:費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 再借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收社保?
是的,你的理解是對的。
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!