可以那樣操作的,沒(méi)問(wèn)題的哈
你好老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,要出租辦公樓,給對(duì)方開(kāi)發(fā)票18萬(wàn),想問(wèn)一下,我們租賃辦公樓開(kāi)發(fā)票稅率是按照1%上繳嗎?印花稅按照多少上繳?
老師,我們是熱電公司,用我們電和汽的用戶(hù)有時(shí)候會(huì)給我交預(yù)付電氣費(fèi),預(yù)交的錢(qián)和實(shí)際的用電汽量不一樣,是不是預(yù)交多少錢(qián),我們就要開(kāi)多少的票,我們老板問(wèn)我的,我的想法是預(yù)付款屬于往來(lái)賬,應(yīng)該和開(kāi)票沒(méi)有關(guān)系吧 到月底客戶(hù)用多少汽我們可以開(kāi)多少票,用不完的,可以掛在往來(lái)賬上
老師,您好。有個(gè)公司給我們發(fā)詢(xún)證函了,預(yù)付賬款 貴公司欠多少多少,請(qǐng)問(wèn)可以蓋章嗎?其實(shí)是他們付錢(qián)給我們,我們開(kāi)發(fā)票給她。
假如公司業(yè)務(wù)是這樣:客戶(hù)使用我們公司研發(fā)的產(chǎn)品開(kāi)展業(yè)務(wù),付我們使用費(fèi),我們收到錢(qián)先計(jì)入預(yù)收款,對(duì)方業(yè)務(wù)開(kāi)展完,我們?cè)俅_認(rèn)收入,對(duì)方業(yè)務(wù)開(kāi)展時(shí)需要有檢查人員,我們公司付給檢查人員錢(qián),作為我們成本。現(xiàn)在一家客戶(hù),我們給他按照預(yù)收款開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方業(yè)務(wù)開(kāi)展完成,發(fā)現(xiàn)給他開(kāi)過(guò)的發(fā)票有少開(kāi)的和多開(kāi)的,且已經(jīng)跨年,目前余額表預(yù)收賬款沒(méi)有余額,請(qǐng)問(wèn)老師,多開(kāi)發(fā)票少開(kāi)發(fā)票這個(gè)需要怎么辦呀
老師您好,我想問(wèn)下,我們租辦公樓。物業(yè)給我們開(kāi)電費(fèi)發(fā)票?,F(xiàn)在操作是,我們預(yù)付多少就按照多少開(kāi)具。我們想改成:預(yù)付錢(qián)了,但開(kāi)發(fā)票按照實(shí)際使用多少電就給我們開(kāi)多少發(fā)票可不可以?
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
租用廠房布電線,用于生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備使用 陸陸續(xù)續(xù)購(gòu)買(mǎi)的 分批次購(gòu)買(mǎi) 一次3000元左右 4-5月金額一共有了幾萬(wàn),但不知道后續(xù)還有 這個(gè)怎么做賬 籌建期
軟件開(kāi)發(fā)行業(yè),研發(fā)費(fèi)用可以進(jìn)行加計(jì)扣除嗎?有相關(guān)文件嗎?
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)是什么時(shí)間點(diǎn)確認(rèn)收入?
現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票,發(fā)票合同物流統(tǒng)一。我們這邊是做散戶(hù)的,開(kāi)票統(tǒng)一開(kāi)給一個(gè)公司,物流是走貨運(yùn)公司或者自己的司機(jī)去送的,這樣合不合規(guī)
老師 簡(jiǎn)免集個(gè)里面農(nóng)產(chǎn)品不可以抵扣那后面怎么又可以抵扣呢
老師其他應(yīng)付款 幾百萬(wàn),我想債轉(zhuǎn)股,都是借股東的錢(qián),稅務(wù)上如何操作。資金上需要先還后投,還是直接其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)實(shí)收資本
股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理,認(rèn)繳的一人股東 要轉(zhuǎn)讓該怎么填寫(xiě)原始股值呢?
老師,今天做的企業(yè)遷出手續(xù),對(duì)方讓我等通知,要街道同意,老板讓我周一就去問(wèn),哪有這么快啊,是催下會(huì)更快嗎