你好,金額如果不符,就在不相符一欄蓋章
老師,對(duì)方公司發(fā)來(lái)詢證函截止時(shí)間去年年底,預(yù)付賬款顯示貴公司欠100萬(wàn),實(shí)際去年我公司收到款了,沒(méi)有給他開(kāi)票,今年把發(fā)票交給他了。這個(gè)詢證函是正確的嗎?
老師,您好。有個(gè)公司給我們發(fā)詢證函了,預(yù)付賬款 貴公司欠多少多少,請(qǐng)問(wèn)可以蓋章嗎?其實(shí)是他們付錢給我們,我們開(kāi)發(fā)票給她。
老師好!我司付款給勞務(wù)公司請(qǐng)了一批人,我們每月付款給勞務(wù)公司發(fā)放他們的工資,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司給我們開(kāi)票應(yīng)該是什么項(xiàng)目,多少稅率?
老師好 收到甲方公司發(fā)來(lái)的往來(lái)賬款詢證函,明細(xì)里寫(xiě)甲方公司科目其他應(yīng)付款下有欠我們公司款100萬(wàn),大于實(shí)際欠我們公司款金額 這個(gè)能給對(duì)方蓋章嗎
老師您好,我想問(wèn)下,我們租辦公樓。物業(yè)給我們開(kāi)電費(fèi)發(fā)票?,F(xiàn)在操作是,我們預(yù)付多少就按照多少開(kāi)具。我們想改成:預(yù)付錢了,但開(kāi)發(fā)票按照實(shí)際使用多少電就給我們開(kāi)多少發(fā)票可不可以?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
金額是符合的,就是貴司欠,這句話感覺(jué)有歧義,他們付給我們的錢,我們沒(méi)在當(dāng)年給發(fā)票,可以認(rèn)為是我們欠的嗎?
你們欠他們貨或者票也是欠
可以蓋章的,相符一欄