同學(xué)你好,不是的,應(yīng)該預(yù)繳的錢做預(yù)收賬款,等用了電和汽后,按用了電和汽的金額開具發(fā)票的。
老師我們是房地產(chǎn)公司,之前預(yù)交稅款賬上入的預(yù)收賬款和后期發(fā)票開的金額不一致,有面積差,實(shí)際開票金額多,實(shí)際入的預(yù)收賬款錢少,是不是在直接補(bǔ)錄面積差的金額就可以呢?
我們是一個(gè)商貿(mào)公司,然后我們給超市供貨。超市賣給我們,陳列有陳列,我們才需要往上擺貨就會(huì)出現(xiàn)陳列費(fèi) 這個(gè)陳列費(fèi)是廠家給我們報(bào)銷的。所以廠家需要我們每個(gè)月開給他們陳列費(fèi),發(fā)票才會(huì)報(bào)銷 但是他返給我們的時(shí)候,他不打到我們的公戶上,他用他們的系統(tǒng)軟件兒給我們建了一個(gè)戶頭,他會(huì)定時(shí)的,反倒內(nèi)上面兒去,然后我們?cè)僖浀臅r(shí)候把那個(gè)戶頭里的錢用掉,剩下的我們給他用公戶打打過(guò)貨款去,這樣就會(huì)出現(xiàn)了。開的發(fā)票和進(jìn)賬的錢對(duì)不起來(lái)。他返給我們的陳列費(fèi)一般當(dāng)月報(bào)了之后開了發(fā)票之后得三四個(gè)月才返回來(lái),而且從來(lái)不打到我們的公戶上面。那是不是應(yīng)該給他開多少錢的陳列費(fèi)發(fā)票?他就應(yīng)該返給我們多少錢,但是他不打到我們的公戶上,這樣錢就會(huì)對(duì)不起來(lái)。而且我們給他答用用公戶打款的錢,和他開給我們的發(fā)票也對(duì)不起來(lái)。這怎么辦???有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們是熱電公司,用我們電和汽的用戶有時(shí)候會(huì)給我交預(yù)付電氣費(fèi),預(yù)交的錢和實(shí)際的用電汽量不一樣,是不是預(yù)交多少錢,我們就要開多少的票,我們老板問(wèn)我的,我的想法是預(yù)付款屬于往來(lái)賬,應(yīng)該和開票沒(méi)有關(guān)系吧 到月底客戶用多少汽我們可以開多少票,用不完的,可以掛在往來(lái)賬上
你好,想問(wèn)下我們交的電費(fèi)和電業(yè)局給我們開的發(fā)票不一致,應(yīng)該怎么做賬呢,發(fā)票比實(shí)際付的金額多,問(wèn)電業(yè)局是因?yàn)檎f(shuō)之前有返的錢在賬戶里所以少交了
我們這邊是一個(gè)供應(yīng)鏈公司,也就是一個(gè)服務(wù)商,我們?cè)趪?guó)外進(jìn)回來(lái)的貨賣給國(guó)內(nèi)客戶,所有的費(fèi)用都是國(guó)內(nèi)客戶承擔(dān), 費(fèi)用又國(guó)內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報(bào)關(guān)公司報(bào)關(guān)和把款付到國(guó)外去,后面就是開票流程了,我們收到國(guó)內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
人家預(yù)付的,對(duì)于我這邊是預(yù)收,這個(gè)我知道,我的意思是比如,我們預(yù)收100萬(wàn),人家客戶月底用80萬(wàn),我們給客戶開票是80萬(wàn),不用給客戶開100萬(wàn)的發(fā)票,是吧 預(yù)收的錢和開票金額不用一致,對(duì)吧
同學(xué)你好,是的,對(duì)的,剩余金額掛在預(yù)收賬款。
老師,我們廠購(gòu)買的車間用的配件 沒(méi)有給供應(yīng)商付款,我這邊怎么做分錄啊 還有使用時(shí)候,到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,這三個(gè)怎么做分錄啊
同學(xué)你好,購(gòu)入時(shí),借,輔助材料,貸,應(yīng)付賬款。使用時(shí),借,制造費(fèi)用,貸,輔助材料。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借,生產(chǎn)成本,貸,制造費(fèi)用。