你好,實際有實收到賬吧?一般實收需要銀行收款? ?股東通過銀行匯算到公戶,并且備注投資款的
老師好,去年的個人所得稅扣繳申報是可以讓員工每個人在個人所得稅app上做綜合所得年度匯算嗎?我第一次操作,不知道怎么幫員工弄。
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師,實際上從第二季度開始是有數(shù)據(jù)的,但是前面三個季度企業(yè)所得稅都做了零申報,現(xiàn)在申報第四季度的,我可不可以繼續(xù)零申報,等做所得稅年度 匯算清繳的時候再按實際數(shù)據(jù)申報呢
老師好,請問一下23年把工資個稅都申報了但是實際未發(fā)放,那24年在匯算清繳之前把23年的工資給發(fā)放了,企業(yè)所得稅稅前就可以扣除了,那24年發(fā)放的23年的工資是不是就不用做個稅的申報了
老師,請問,企業(yè)所得稅匯算清繳申報,成本費用做了一些調(diào)整,23年本來負利潤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費用票是沒有收到的,但去提前入了賬,現(xiàn)在年度申報按照實際收到的成本費用票入賬,就成了正利潤,會產(chǎn)生所得稅,把這些直接在年報里按實際數(shù)據(jù)申報是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表吧
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
投資款兩年前都已經(jīng)轉(zhuǎn)到公司賬戶,備注的投資款,因為一直是零申報,沒注意過
可以更正申報下,把兩年前的賬務(wù)給重新記下,然后更正申報當年12月的財務(wù)報表和之后的年報報表,確認投資款 工商的需要把數(shù)據(jù)填寫好,到工商變更申報
那過去年份的所得稅匯算需要改嗎
實收資本和銀行存款不涉及損益,利潤表不變的,企業(yè)所得稅一般不需要修改 只是資產(chǎn)負債表會變,需要更正財務(wù)報表
2022年實繳到位的,我能只改2024年的報表嗎?還是要從22年開始更改?
不想更正申報,也可以做到24年更正24年的,會簡單點 憑證記錯或者漏記再24年12月做一筆憑證調(diào)整下 ,然后把24年12月的報表更正申報下
老師,也就是我只用改下2024年的資產(chǎn)負債表就行,工商年報的實繳直接填寫就行?
是這樣的,企業(yè)所得稅如果匯算了,也需要改下
24年的企業(yè)所得稅匯算了,匯算的報表也需要改下
24年度的企業(yè)所得稅還沒有匯算,工商年報也沒做。
那就只用更改2024年的資產(chǎn)負債表就行