紅字發(fā)票是不體現(xiàn)在勾選界面的
老師,請(qǐng)教您:乙方上個(gè)月開(kāi)過(guò)來(lái)的專(zhuān)票我已經(jīng)勾選抵扣,這個(gè)月對(duì)方?jīng)_紅重開(kāi)了我需要怎么沖賬?重開(kāi)的發(fā)票可以再勾選嗎?
老師好!公司給客戶(hù)7月份開(kāi)發(fā)票,八月初發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,準(zhǔn)備紅沖還沒(méi)紅沖,客戶(hù)勾選發(fā)票時(shí)又勾選認(rèn)證了,要求我們把發(fā)票寄過(guò)去,再開(kāi)紅字信息表,紅沖,我不想給寄發(fā)票,我可以直接紅沖嗎?
老師你好,上個(gè)月已經(jīng)勾選抵扣的發(fā)票因?yàn)榇蛴牧诉@個(gè)月紅沖后又開(kāi)了一張一樣的,那這個(gè)月我還需要勾選認(rèn)證嗎?
老師你好,上個(gè)月已經(jīng)勾選抵扣的發(fā)票因?yàn)榇蛴牧诉@個(gè)月紅沖后又開(kāi)了一張一樣的,那這個(gè)月我還需要勾選認(rèn)證嗎?
老師,上個(gè)月供應(yīng)商開(kāi)了發(fā)票,6月份已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣了5月份的進(jìn)項(xiàng)稅額。6月份在做5月份賬務(wù)處理時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,但是增值稅已經(jīng)抵扣了。 請(qǐng)問(wèn)在發(fā)票紅沖、重開(kāi)以及賬務(wù)處理、勾選認(rèn)證各環(huán)節(jié)要怎么做呢?
你好,請(qǐng)問(wèn),科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購(gòu)未收到票,和銷(xiāo)售未開(kāi)到發(fā)票\',和開(kāi)了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷(xiāo)售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓?zhuān)獩_減收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額呢?我覺(jué)得不應(yīng)該沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅
在編制合并報(bào)表抵銷(xiāo)未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益時(shí),是否涉及將土地增值稅計(jì)入的稅金及附加?
老師,報(bào)表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項(xiàng)?
2023年有虧損,2024年預(yù)繳企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)自動(dòng)帶出來(lái)了彌補(bǔ)虧損,2024年匯算清繳需要填所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎?
老師 酒店企業(yè)預(yù)付了一年的房租費(fèi)70萬(wàn)元,房東每個(gè)月給開(kāi)十萬(wàn)元發(fā)票,開(kāi)七個(gè)月,要怎么做賬?
這筆待攤費(fèi)用,怎么理解,第一張入了入營(yíng)業(yè)務(wù)成本.稅率6%,怎么對(duì)應(yīng)的稅額對(duì)不上
給開(kāi)的半年的房租費(fèi)怎么入賬啊20多萬(wàn),沒(méi)有待攤費(fèi)用科目啊
一題一問(wèn),請(qǐng)重新在公海中提問(wèn)