你好,你們是幫他代收貨款嗎?
老師你好,想問下您 ,就是我們在今年5月份的時候,我們給廠家付了一筆滯納金1萬,當時那個財務(wù)軟件做不了憑證,只能以費用的方式處理,就做了費用支出,,但是現(xiàn)在我們要給廠家付款,廠家又用這筆滯納金低了貨款,本應(yīng)該付款19萬,現(xiàn)在用滯納金低了1萬,就再支付18萬,像這種的話應(yīng)該怎么處理呢 之前是舊軟件,在7月份的時候換的新軟件,現(xiàn)在賬上有應(yīng)付這家供應(yīng)商19萬
您好,借未分配利潤(紅字),貸預付款項(紅字),借未分配利潤,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸預付款項 老師 這是我去年一整年預付了加油款 然后我就一直做的借預付賬款貸 銀行存款 今年3月份收到了 收到了專票 ,這個費用屬于20年的,上面老師做的調(diào)整分錄我不是很明白,老師可以給我說說每一筆分錄的含義嗎,我單位是小企業(yè)會計準則
老師好:今年廠家給我們核算返利80萬元,是在6月份直接開具了紅字發(fā)票沖紅了,我已經(jīng)做了賬。但是不知道怎么沖減成本?返了80萬的返利是不是等同于我們的利潤應(yīng)該增加了80萬?那我接下來成本這款如何做賬?(目前利潤表里并沒有體現(xiàn)出這80萬)謝謝老師。
4.某摩托車生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2019年9月份購銷業(yè)務(wù)情況如下:(1)銷售給商場某型號摩托車30輛,出廠價(不含稅,下同)30000元/輛,另外收取包裝費和售后服務(wù)費每輛2000元。該商場當月只付清了其中20輛的購車款及價外費用,其余10輛承諾為廠家代銷(尚未提供代銷清單)。廠家在收到上述貨款后為商場開具了30輛摩托車的增值稅專用發(fā)票。(2)銷售給使用單位同型號摩托車10輛,銷售價33000元/輛,并開具增值稅專用發(fā)票。同時也請運輸單位向使用單位開具了1000費并轉(zhuǎn)交給使用單位。(3)將同型號摩托車5輛以出廠價給本廠售后服務(wù)部使用。(4)將本廠售后服務(wù)部已使用2年的5輛摩托車以12400元/輛轉(zhuǎn)讓給本廠職工。(5)購進一批原材料,已支付貨款和運費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅款為165000元,但尚未到貨。(6)購進一批零部件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明稅款為28000元。(7)購買辦公用品等30000元,未取得增值稅專用發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料,計算該廠當月應(yīng)納的增值稅稅額和消費稅稅額。
飛躍印刷機公司生產(chǎn)了一種新型高清印刷機,市場上供不應(yīng)求。張三是飛躍印刷機公司的銷售人員,李四經(jīng)營一家印刷廠,是張三的客戶,已經(jīng)從張三手上購買了三臺飛躍公司生產(chǎn)的印刷機了。得知飛躍生產(chǎn)了高清印刷機后很想購買一臺,于是便找到張三。此時張三因為違反公司規(guī)定,已經(jīng)被飛躍印刷機公司開阝張三聽到李四愿意出120萬元現(xiàn)金購買新型印刷機后,非常心動。于是拿出了自己-保在的飛遠印刷公司的銷售合同書,氣至四簽訂了合同。李四按照合同約定支付了60萬元的預付款,張三按照原來的銷售程序向李四出具了飛躍印刷公司的收據(jù)。于是李四按照合同約定等待新型印刷機到貨。兩個月過去了,印刷機沒有任何消息,李四聯(lián)系不上張三,手是與飛躍公司總部取得了聯(lián)系,被告知張三在半年之前已經(jīng)被公司開除。請問李四應(yīng)該如何保護自己的合法權(quán)益?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
不是,印刷廠現(xiàn)在是我們單位的了
你好,這個要看你當時合并的時候,這個應(yīng)收款是計入什么科目的。 你如果之前都沒做,就做到營業(yè)外收入吧。
啥都沒合并,重新開始的,只是之前的公司注銷了,遺留的欠款現(xiàn)在只能轉(zhuǎn)到我們這里。那就記到營業(yè)外收入了
你好,那你就計入營業(yè)外收入。