你好,這個(gè)你平時(shí)沒有做賬的嗎
老師好,我們公司8月剛成立,注冊資金10萬元,認(rèn)繳,還沒有實(shí)繳,成立到現(xiàn)在沒有收入,只有注冊公司時(shí)支出了一筆注冊費(fèi)用600元,就做了一張憑證,借管理費(fèi)用 開辦費(fèi)600 貸其他貨幣資金 支付寶600,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總額是-600,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),資產(chǎn)總額上第三季度的季初和季末應(yīng)該怎么填寫呢?我填0說不能小于0,但是目前資產(chǎn)總額確實(shí)是-600
老師我有個(gè)問題要咨詢一下,就是說平常我們做那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里面不是有個(gè)貨幣資金嗎?那個(gè)貨幣資金里面我填的就是我們銀行供貨的那個(gè)單月的的余額,還有加上我們平常平常不是內(nèi)賬,有一個(gè)日記賬嗎?平常流水的日記賬里面有個(gè)現(xiàn)金,我就是用用,這個(gè)銀行儲庫存加這個(gè)現(xiàn)金里面這個(gè)錢去作為。貨幣資金,然后,然后我們不是要算出什么未分配率,還有這些這些種種的,然后才算,才能夠做出利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表,但是我發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,說如果現(xiàn)在要來做賬的情況下。
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),從去年七八月開始投產(chǎn),一直到現(xiàn)在看板中間自己沒有算過賬,都是我給他提供的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表 ?當(dāng)月購進(jìn)的配件,發(fā)生的全部電費(fèi)工資,日常費(fèi)用都直接進(jìn)了利潤表 ?唯一的就是原材料是倉庫提供當(dāng)月車間領(lǐng)用的材料入成本, ?現(xiàn)在老板說我給他說的利潤不對,說的也很難聽,他現(xiàn)在讓我重新計(jì)算,收入也是銷貨總收入,用總收入減去總支出,加存庫計(jì)算利潤 ?因?yàn)殚_始投產(chǎn)企業(yè),期初是沒有庫存的,他的意思是收入減去支出加庫存(庫存年底減年初)就是利潤,這樣計(jì)算出來跟利潤表上的利潤會一樣嗎 ?預(yù)付出去的,貨物沒到也是庫存,他的意思那是用他賺的錢買的
老師,請問下,我們是銷售企業(yè),我們是銷售瓷磚的,我們給客戶加工瓷磚,會問客戶收瓷磚加工費(fèi),這個(gè)加工費(fèi) ,我做在營業(yè)外收入,現(xiàn)在有個(gè)問題,我們這個(gè)加工費(fèi)是有利潤的,我們也會付給加工廠,那我今年都是按照實(shí)際付給加工廠的金額填在營業(yè)外支出 -加工費(fèi)內(nèi),但是我現(xiàn)在想想是不是應(yīng)該和職工工資一樣,營業(yè)外支出同步填寫 ,然后資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款,也要同時(shí)寫呢 ,我之前是不寫的,只有應(yīng)付職工是4月還未付的我同步寫在管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款里呢
老師,在2024年時(shí)候老板說買的理財(cái)產(chǎn)品虧了120萬,讓我們把這個(gè)數(shù)據(jù)填上去,可是平時(shí)買賣理財(cái)產(chǎn)品都沒有統(tǒng)計(jì)虧贏,只是計(jì)入其他貨幣資金賬戶而已,現(xiàn)在年度匯算清繳申報(bào)所得稅,有那張調(diào)整表里面有一欄投資收益出現(xiàn)黃色感嘆號,是要填還是不填???
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
沒有老師
你好,這個(gè)沒有做賬,就只能隨便填一個(gè)數(shù)了。你說的那個(gè)金額,不一定準(zhǔn)了。