您好,可以的,可以不填的
請(qǐng)問老師服務(wù)費(fèi)發(fā)票是在當(dāng)月開具,下月支付,一直都是在支付時(shí)做分錄,去年12月份的發(fā)票也已經(jīng)開出來了就是沒計(jì)提,在一月份開始做賬,需要調(diào)賬嗎?如果不調(diào)可以嗎?
老師,浙江省通用電子發(fā)票,餐費(fèi)得發(fā)票,右上角那欄,沒有密碼區(qū),有經(jīng)辦人,包括訂單號(hào),商戶號(hào),支付信息,但是只填了一個(gè)商戶號(hào),沒有填全可以用嗎?
老師你好!請(qǐng)問我8月開了一張紅字專用發(fā)票信息表,進(jìn)項(xiàng)是以前已抵扣了。問是如果抵扣過了開的紅字信息表進(jìn)項(xiàng)額會(huì)當(dāng)月轉(zhuǎn)出是嗎?電子稅務(wù)報(bào)表進(jìn)項(xiàng)20欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)可以手動(dòng)改為0嗎?,因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)不夠轉(zhuǎn)出后要多交7萬(wàn)稅。
麻煩老師幫我看下這個(gè)印花稅稅源信息采集填寫可不可以。9月份支付的費(fèi)用,對(duì)方開了6-9月的發(fā)票一共2000元。但是之前沒有申報(bào)印花稅
老師,我們七月份當(dāng)月開錯(cuò)了張電子專票,當(dāng)月已經(jīng)填了紅字信息表,在國(guó)稅網(wǎng)里也已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,但是紅字信息表的狀態(tài)是已上傳,我要是現(xiàn)在使用的話,會(huì)不會(huì)多了一份負(fù)數(shù)發(fā)票
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí),需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對(duì)方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請(qǐng)問是在申報(bào)的時(shí)候計(jì)算填列,還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺(tái)獲??? 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時(shí)外出打車的電子普票也可以抵扣?