您好,這個(gè)的話,會有對比,如果比如說,超過50%都是不一樣的類別發(fā)票,這個(gè)肯定不行的
老師,你好,我們是文化傳媒公司,主要業(yè)務(wù)是幫客戶設(shè)計(jì)畫面然后讓供應(yīng)商做出來給客戶,我們開票都是開設(shè)計(jì)服務(wù)-物料制作費(fèi),這樣是否是妥當(dāng)?shù)模缓蠊?yīng)商給我開的廣告物料,比如背膠,展架等這些廣告物料,這樣進(jìn)銷項(xiàng)是可以的嗎?銷項(xiàng)是服務(wù),進(jìn)賬是采購的
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場地、維護(hù)、以及電能,來給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費(fèi)! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)發(fā)票比較多,電費(fèi)發(fā)票是按照13個(gè)點(diǎn)開進(jìn)公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣電收入,所以要按照13個(gè)點(diǎn)算“銷售貨物-電費(fèi)”,不能按照6個(gè)點(diǎn)計(jì)算服務(wù)費(fèi),這樣就產(chǎn)生了稅差,要補(bǔ)交稅款,但是我們確實(shí)是做服務(wù)行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票??! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費(fèi)是按照13個(gè)上稅,他們給客戶開餐費(fèi)發(fā)票就能是6個(gè)點(diǎn)?就是因?yàn)槲覀冇秒姸嗝矗?/p>
老師您好,我們是一家小規(guī)模廣告公司,給客戶設(shè)計(jì)制作印刷安裝各類廣告,開具的發(fā)票有時(shí)是“設(shè)計(jì)服務(wù)”,有時(shí)是“印刷品”,不知道這樣開票對不對?我不是很清楚設(shè)計(jì)服務(wù)和印刷品的區(qū)分,也不清楚哪個(gè)要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)(以前我們都沒有主動申報(bào)文建費(fèi),也沒有這個(gè)稅費(fèi)種),請老師指導(dǎo)一下,謝謝
老師好,我們是一家綜合企業(yè)目前經(jīng)營范圍有廣告制作,文件資料印刷等,目前我們有設(shè)計(jì)師但是我們只有簡單的設(shè)備一般是我們給客戶設(shè)計(jì)好版面,然后拿給別的工廠做,工廠給我們開的廣告服務(wù)*物料制作費(fèi),我們能給客戶開廣告服務(wù)*物料制作費(fèi)嗎?
老師,我們公司是做學(xué)生研學(xué)的,類似于小文化景區(qū),里面會有應(yīng)該食物區(qū),是別人合作,別人銷售她們請營業(yè)員這樣(比如飲料雪糕烤腸之類),但有些北京糕點(diǎn)是我們采購,我們不收房租水電費(fèi)衛(wèi)生有人給他們打掃,說的是利潤平分50%,老板想讓他們從我們收銀系統(tǒng)里收銀,方便監(jiān)控。但是從我們收銀系統(tǒng)走,會到我們公戶上,這樣報(bào)稅,比如進(jìn)來發(fā)票,包括后面我們研學(xué)文化服務(wù)這塊轉(zhuǎn)成一般納稅人6%但是銷售視頻商品是13%,我提出不能走我們公戶, 老師這塊兒利潤分給我們,我們開什么發(fā)票合適呢,本來研學(xué)館,別人都看得到那兒就有個(gè)食物區(qū),報(bào)稅這塊兒沒有銷售商品只有服務(wù)費(fèi)這塊,所以我認(rèn)為食物區(qū)肯定要規(guī)劃好是嗎,老師,請老師指點(diǎn)迷津
結(jié)匯時(shí)候用買入價(jià),買入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時(shí)候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒有填的專項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會自動返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬,縣政府24年撥款100萬給企業(yè),款項(xiàng)為購買糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營業(yè)收入與本期所屬申報(bào)增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報(bào)了,這個(gè)要更正第二季度的報(bào)表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報(bào)需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤表資產(chǎn)減值損失金額為25萬,全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動填入-5萬,納稅調(diào)減25萬這是什么原因呢?我需要修改嗎?