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本月進(jìn)項(xiàng)稅額留抵到下個(gè)月抵扣銷項(xiàng)稅額,本月留抵的分錄應(yīng)該怎么做,比如進(jìn)項(xiàng)稅2000,銷項(xiàng)稅1000,留抵1000

2025-04-30 13:51
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-30 13:55

您好,進(jìn)大于銷,是不用做賬務(wù)處理的

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您好,進(jìn)大于銷,是不用做賬務(wù)處理的
2025-04-30
您好,題干好像不對(duì),只要交1000嘛,有上月留抵2000,8000-5000-2000=1000 上月留抵2000已經(jīng)在?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?借方余額? 2000? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 3000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 1000? ?貸:銀行? 1000
2024-12-30
本月的會(huì)計(jì)分錄如下: 1.?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5000;借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)8000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)8000. 2.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3000. 3.?實(shí)際交納:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3000 貸:銀行存款3000.
2024-12-30
你好 是上月留抵1000,這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)3000,需要繳納增值稅2000的意思?
2021-05-22
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅500。
2021-09-23
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